你收了掛靠人的錢你要先做預(yù)收等工程款來了你得先把預(yù)收還給掛靠人的,先沖往來,剩下的你再讓他給你開發(fā)票的哦
你好,,我咨詢一下,,,我們屬于掛靠其他公司,,因?yàn)槲覀冞€沒有申請(qǐng)工程款,,我為了清楚反映我的賬目,,,有筆材料款需要我放墊付給對(duì)方銷售公司,,但是這筆款要從掛靠公司走賬,,對(duì)方銷售方已開具增值稅票,,我可不可以借:預(yù)付掛靠公司,用現(xiàn)金支付,,,掛靠公司付給銷售公司,,,可不可以做借應(yīng)付銷售公司,,貸應(yīng)收掛靠公司,,,后期掛靠公司付工程款回來我再抵扣應(yīng)收款
就是對(duì)工程會(huì)計(jì)這塊預(yù)收賬款和預(yù)付工程材料款這塊有點(diǎn)犯迷糊了,我們主要是人家掛靠我們的,收進(jìn)來掛靠人的預(yù)付材料款這塊 覺得做了預(yù)收賬款成本票開回來要做成本和預(yù)付賬款又給掛靠人做不了應(yīng)付工程款這樣一來二去的預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款總有兩個(gè)科目一直掛賬了
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費(fèi)用,接上任會(huì)計(jì),請(qǐng)老師分析一下: 個(gè)人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項(xiàng)目個(gè)人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 扣除管理費(fèi)后公司撥款至項(xiàng)目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項(xiàng)目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項(xiàng)目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項(xiàng)目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會(huì)計(jì)一直掛在那里)
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時(shí)候都是他打款過來我們給供應(yīng)商付材料款,但是當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,所以我們做了預(yù)付賬款,開發(fā)票給甲方的時(shí)候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時(shí)候我們才收取稅金,預(yù)付的材料我們也要算稅金嗎
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
工程款你給人家的時(shí)候他還得給你開發(fā)票的