同學你好,預付的材料款,是否收取稅費,要雙方協(xié)商,有的單位收,有的單位不收。建議還是多少收點。
我們是建筑企業(yè)。一般納稅人。然后沒有資質(zhì)掛靠了一個有資質(zhì)的建筑公司在搞裝修,供應商開給我們公司材料發(fā)票,我們到時候可以開給掛靠公司材料費發(fā)票嘛。相當于買進賣出。這樣合理嗎
老師,我們是建筑公司,有人掛靠我們公司資質(zhì),付材料款的時候都是他打款過來我們給供應商付材料款,但是當時沒有發(fā)票,所以我們做了預付賬款,開發(fā)票給甲方的時候我們沒有收稅金,他把材料發(fā)票拿來抵扣不夠的時候我們才收取稅金,預付的材料我們也要算稅金嗎
老師!我們是消防公司,掛靠方把材料款打進我們的賬戶通過我們在付給材料商,如果發(fā)票沒有,我們需要繳納哪些稅?我們給甲方開票又需要繳納哪些稅?
老師!我們是建筑公司,掛靠方用自己的錢轉(zhuǎn)給我們讓我們給他們付材料款,如果沒有材料發(fā)票的話我們需要繳納哪些稅?稅率各是多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人建筑公司,我們有個業(yè)務沒資質(zhì)掛靠在別的企業(yè),我們收到工程款預付款工人工資和材料款,材料款是對方直接轉(zhuǎn)的材料供應商,這幾筆內(nèi)賬要怎么做
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師!那我這樣可以嗎?如果他要求我們給甲方開票沒有材料票的時候我們把所有稅金都收取,等拿來材料錢抵扣后給他退款,但是預付的材料款都是他們自己的錢這個按一般應該收取多少的稅金?
同學你好,可以,預付的可以按行業(yè)稅負率收取稅費的。
老師,預付賬款只收取增值稅嗎?老師,有點不明白,預付款是他們自己的錢支付的材料款,為什么還要收取稅費
同學你好,應該包括所有稅費率的,因為關于這一部分預付款,雖然錢是對方支付的,但是這個金額是包含在貴公司開給甲方的發(fā)票里了,貴公司是按發(fā)票的金額,來承擔貴公司上繳的各種稅費的,所以要收取。
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。