?你好;? ?是的; 沒有按照規(guī)定來開票; 你們是無法申請優(yōu)惠的??
老師好:麻煩問一下我們一月份有軟件開票,同時又有其他產(chǎn)品開紅票開多了等于是銷項負數(shù),那把軟件銷項給沖掉了,所以不能交稅了,那我們還可以申請軟件即征即退嗎?
我們有一個軟著是上月20號申請下來的,上月26號開了一張發(fā)票,這月申報增值稅的時候可以申報即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
我們開了一張軟件產(chǎn)品的發(fā)票,即增即退的,當時外賬那邊沒有給我們分開申報,這樣的話是不是就不能申請退稅,
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設(shè)備,應該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
請問老師,我們公司有軟件產(chǎn)品增值稅即征即退,軟件是公司自己開發(fā),所以沒有進項,只有技術(shù)人工工資這塊,我們在申請退稅的時候被稅局退回來了,說我們沒有進項,這種情況怎么辦呢
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
我說的是申報,不是開票
?你好; 申報 也是? ?要分別去報哈 ; 不然你沒法申請退稅的? ?;比如 銷項明細表填寫是可以根據(jù)開票系統(tǒng)導出的匯總數(shù)據(jù)按常規(guī)填寫相應欄次,然后在即征即退行上填上相應數(shù)字。 進項明細表填寫按當月實際抵扣認證數(shù)據(jù)表填寫 主表填寫時就要注意一下了,一般在銷項表里即征即退行填寫了數(shù)字,那么對應的主表即征即退列就會有數(shù)字顯示。這個時候我們需要處理的就是進項了。進項明細表填寫的數(shù)字正常是跳轉(zhuǎn)到一般項目的,如果當月有即征即退項目涉及進項,那么我們需要手動填寫到即征即退對應的列。 如果當月既有一般項目又有即征即退項目,那么我們需要對于進項進行拆分。
如果7月的已經(jīng)申報了,并且沒有分開申報,已經(jīng)扣稅了,是不是可以讓會計那邊改下,更改下申報呢
還有需要填寫的表有幾張,分別是什么表,能麻煩告訴下,或者發(fā)下表的模版,我們 的外賬那邊不給我們辦理這個即征即退申請,只能我們自己申請,但是我又不會申請,就是想請教你,我現(xiàn)在是備案也弄了,然后合同也做了,發(fā)票也開了,就差更改分開申報和怎么申請了
?你好1. 是的。 去稅務(wù)局大廳那邊去申請修改下; 然后再去? 申請退稅哈? ?
你的意思是我自己可以去稅局更改分開申報是嗎,我們我怎么說呢?不知道去了咋說,需要帶什么東西,
1. 是的。 你報錯了就去修改;? 分別來報清楚? ;? 你就帶著申報表; 公章 ; 經(jīng)辦人身份證去改即可? ?
申報表是什么樣子的,這個是嗎,
我們每個月都是外賬那邊給我們申報的,然后他有時候會發(fā)給我這個,
我是不是還需要帶著開的那張記賬聯(lián)的發(fā)票去稅局,不然也不知道改那個發(fā)票的申報分開呢
麻煩給我看下,他們有沒有給分開申報,我看到下面有即征即退的,但是不知道有沒有我那張發(fā)票的,
?你好;? ?比如1.軟件產(chǎn)品的核算和發(fā)票開具 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,應與計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等非軟件部分分開核算其銷售額、進項稅額,銷售時單獨開具軟件收入部分發(fā)票。 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,不能單獨開具軟件收入部分發(fā)票的,在開具發(fā)票時按軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列,同時發(fā)票備注欄注明包括與登記證書一致的軟件產(chǎn)品。按嵌入式軟件產(chǎn)品計算增值稅退稅。 2,軟件產(chǎn)品的增值稅申報 1.軟件產(chǎn)品的增值稅應稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進行填報。 2.軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。 3.一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務(wù)的,進項稅額按本辦法第十三條規(guī)定進行分攤,并按分攤后的金額分別在增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)” 縱欄和“即征即退貨物及勞務(wù)”縱欄進行填報。
我沒有明白你的意思,這個是我自己填寫,還是會計那邊填寫,或者我能不能直接去稅局處理,不問會計
?你好; 意思是 你會計去報 ; 會計 你現(xiàn)在不是說; 你會計報稅的時候? 數(shù)據(jù)申報錯誤了嗎 ? 那么會計就帶著?申報表; 公章 ; 經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)局大廳那邊改即可? ?
會計沒申報錯誤,只是沒把即征即退分開申報
即征即退都是軟件的嗎,還是說都是軟件硬件結(jié)合的,沒有單獨的軟件的,
?你好 ;? ? ? ?是的;軟件產(chǎn)品才會即征即退的; 對于開票這塊;? 你看看? 這個 ;你看你到底以下哪個情況;? 按照 下面要求去開票 就可以的;? ? ??1.軟件產(chǎn)品的核算和發(fā)票開具 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,應與計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等非軟件部分分開核算其銷售額、進項稅額,銷售時單獨開具軟件收入部分發(fā)票。 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,不能單獨開具軟件收入部分發(fā)票的,在開具發(fā)票時按軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列,同時發(fā)票備注欄注明包括與登記證書一致的軟件產(chǎn)品。按嵌入式軟件產(chǎn)品計算增值稅退稅。
不是嵌入式,是單獨的純軟件
?你好;? ? ? ?那就不符合要求哈; 正常規(guī)定是 :軟件產(chǎn)品增值稅即征即退主要是對軟件產(chǎn)品(嵌入式軟件)增值稅負超過3%給以稅收返還的優(yōu)惠
你的意思是純軟件不給退稅,必須是嵌入式的才給退?
?你好;? ?看你是否是這樣的;? ? ? 根據(jù)規(guī)定來看 :? ? 正常是? ?可申報即征即退的軟件產(chǎn)品主要是有 : 比如? ?軟件產(chǎn)品包括計算機軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品是指嵌入在計算機硬件、機器設(shè)備中并隨其一并銷售,構(gòu)成計算機硬件、機器設(shè)備組成部分的軟件產(chǎn)品。
是的 ,但是合同里面只寫了軟件,沒有提到硬件
你好; 那你這個 就不符合 要求哦 ;? ? 就沒法申請的? ?