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我們開了一張軟件產(chǎn)品的發(fā)票,即增即退的,當時外賬那邊沒有給我們分開申報,這樣的話是不是就不能申請退稅,

2022-08-17 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 12:00

?你好;? ?是的; 沒有按照規(guī)定來開票; 你們是無法申請優(yōu)惠的??

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:12

我說的是申報,不是開票

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:23

?你好; 申報 也是? ?要分別去報哈 ; 不然你沒法申請退稅的? ?;比如 銷項明細表填寫是可以根據(jù)開票系統(tǒng)導出的匯總數(shù)據(jù)按常規(guī)填寫相應欄次,然后在即征即退行上填上相應數(shù)字。 進項明細表填寫按當月實際抵扣認證數(shù)據(jù)表填寫 主表填寫時就要注意一下了,一般在銷項表里即征即退行填寫了數(shù)字,那么對應的主表即征即退列就會有數(shù)字顯示。這個時候我們需要處理的就是進項了。進項明細表填寫的數(shù)字正常是跳轉(zhuǎn)到一般項目的,如果當月有即征即退項目涉及進項,那么我們需要手動填寫到即征即退對應的列。 如果當月既有一般項目又有即征即退項目,那么我們需要對于進項進行拆分。

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:25

如果7月的已經(jīng)申報了,并且沒有分開申報,已經(jīng)扣稅了,是不是可以讓會計那邊改下,更改下申報呢

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:27

還有需要填寫的表有幾張,分別是什么表,能麻煩告訴下,或者發(fā)下表的模版,我們 的外賬那邊不給我們辦理這個即征即退申請,只能我們自己申請,但是我又不會申請,就是想請教你,我現(xiàn)在是備案也弄了,然后合同也做了,發(fā)票也開了,就差更改分開申報和怎么申請了

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:31

?你好1. 是的。 去稅務(wù)局大廳那邊去申請修改下; 然后再去? 申請退稅哈? ?

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:32

你的意思是我自己可以去稅局更改分開申報是嗎,我們我怎么說呢?不知道去了咋說,需要帶什么東西,

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:33

1. 是的。 你報錯了就去修改;? 分別來報清楚? ;? 你就帶著申報表; 公章 ; 經(jīng)辦人身份證去改即可? ?

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:35

申報表是什么樣子的,這個是嗎,

申報表是什么樣子的,這個是嗎,
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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:35

我們每個月都是外賬那邊給我們申報的,然后他有時候會發(fā)給我這個,

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:37

我是不是還需要帶著開的那張記賬聯(lián)的發(fā)票去稅局,不然也不知道改那個發(fā)票的申報分開呢

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:40

麻煩給我看下,他們有沒有給分開申報,我看到下面有即征即退的,但是不知道有沒有我那張發(fā)票的,

麻煩給我看下,他們有沒有給分開申報,我看到下面有即征即退的,但是不知道有沒有我那張發(fā)票的,
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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:40

?你好;? ?比如1.軟件產(chǎn)品的核算和發(fā)票開具 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,應與計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等非軟件部分分開核算其銷售額、進項稅額,銷售時單獨開具軟件收入部分發(fā)票。 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,不能單獨開具軟件收入部分發(fā)票的,在開具發(fā)票時按軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列,同時發(fā)票備注欄注明包括與登記證書一致的軟件產(chǎn)品。按嵌入式軟件產(chǎn)品計算增值稅退稅。 2,軟件產(chǎn)品的增值稅申報 1.軟件產(chǎn)品的增值稅應稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄進行填報。 2.軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務(wù)” 縱欄。 3.一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務(wù)的,進項稅額按本辦法第十三條規(guī)定進行分攤,并按分攤后的金額分別在增值稅納稅申報表“一般貨物及勞務(wù)” 縱欄和“即征即退貨物及勞務(wù)”縱欄進行填報。

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 12:44

我沒有明白你的意思,這個是我自己填寫,還是會計那邊填寫,或者我能不能直接去稅局處理,不問會計

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齊紅老師 解答 2022-08-17 12:58

?你好; 意思是 你會計去報 ; 會計 你現(xiàn)在不是說; 你會計報稅的時候? 數(shù)據(jù)申報錯誤了嗎 ? 那么會計就帶著?申報表; 公章 ; 經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)局大廳那邊改即可? ?

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 13:02

會計沒申報錯誤,只是沒把即征即退分開申報

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 13:05

即征即退都是軟件的嗎,還是說都是軟件硬件結(jié)合的,沒有單獨的軟件的,

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齊紅老師 解答 2022-08-17 13:23

?你好 ;? ? ? ?是的;軟件產(chǎn)品才會即征即退的; 對于開票這塊;? 你看看? 這個 ;你看你到底以下哪個情況;? 按照 下面要求去開票 就可以的;? ? ??1.軟件產(chǎn)品的核算和發(fā)票開具 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,應與計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等非軟件部分分開核算其銷售額、進項稅額,銷售時單獨開具軟件收入部分發(fā)票。 對隨同計算機網(wǎng)絡(luò)、計算機硬件、機器設(shè)備等一并銷售的軟件產(chǎn)品,不能單獨開具軟件收入部分發(fā)票的,在開具發(fā)票時按軟件產(chǎn)品與計算機硬件、機器設(shè)備銷售額合計填列,同時發(fā)票備注欄注明包括與登記證書一致的軟件產(chǎn)品。按嵌入式軟件產(chǎn)品計算增值稅退稅。

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 14:14

不是嵌入式,是單獨的純軟件

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:16

?你好;? ? ? ?那就不符合要求哈; 正常規(guī)定是 :軟件產(chǎn)品增值稅即征即退主要是對軟件產(chǎn)品(嵌入式軟件)增值稅負超過3%給以稅收返還的優(yōu)惠

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 14:19

你的意思是純軟件不給退稅,必須是嵌入式的才給退?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:23

?你好;? ?看你是否是這樣的;? ? ? 根據(jù)規(guī)定來看 :? ? 正常是? ?可申報即征即退的軟件產(chǎn)品主要是有 : 比如? ?軟件產(chǎn)品包括計算機軟件產(chǎn)品、信息系統(tǒng)和嵌入式軟件產(chǎn)品。嵌入式軟件產(chǎn)品是指嵌入在計算機硬件、機器設(shè)備中并隨其一并銷售,構(gòu)成計算機硬件、機器設(shè)備組成部分的軟件產(chǎn)品。

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快賬用戶8082 追問 2022-08-17 14:33

是的 ,但是合同里面只寫了軟件,沒有提到硬件

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:34

你好; 那你這個 就不符合 要求哦 ;? ? 就沒法申請的? ?

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?你好;? ?是的; 沒有按照規(guī)定來開票; 你們是無法申請優(yōu)惠的??
2022-08-17
你好同學,你好同學,相當于你收入減少了,你不需要交這么多增值稅了,會影響你的即征即退金額的。
2022-09-19
同學,沒有申請就投入市場使用了嗎
2021-09-27
你好,沒有交稅是不能申請軟件即征即退的
2021-02-23
同學你好 這個可以的哦
2021-08-09
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