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請問,企業(yè)準(zhǔn)備注銷,查看科目余額表時候發(fā)下應(yīng)交稅費貸方有余額,好多年了,也無法查到具體的原因,這該怎么處理

2022-08-17 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 11:27

你好 根據(jù)你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個差額你放到未分配利潤里面

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快賬用戶6122 追問 2022-08-17 11:43

好,借本年利潤貸應(yīng)交稅費?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:43

不是的,你的方向反了

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快賬用戶6122 追問 2022-08-17 11:53

好的,如果最后本年利潤有余額還要做調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 11:55

不需要的,這個是資產(chǎn)負(fù)債表的科目阿

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你好 根據(jù)你的描述,你確定沒有欠稅的話,那么這個差額你放到未分配利潤里面
2022-08-17
借應(yīng)交稅費,個稅貸營業(yè)外收入直接轉(zhuǎn)到這個里面。
2023-01-06
你好!對于你提到的二級減免稅款和未交增值稅的貸方余額問題,可以考慮與原代賬公司聯(lián)系獲取詳細(xì)的交易記錄。確認(rèn)這些余額是否確實屬于你們公司的應(yīng)交稅費,如果確認(rèn)是誤錄或舊賬,可以通過做相應(yīng)的會計分錄來沖銷這些余額。例如,如果確認(rèn)這些稅款已實際繳納或不應(yīng)由公司承擔(dān),可以通過借方錄入相應(yīng)的賬戶來沖減貸方余額。建議在會計師的指導(dǎo)下操作,確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。
2024-11-13
你賬上現(xiàn)在還有固定資產(chǎn)嗎?如果有的話,現(xiàn)在做清理,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)收款 貸、固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-07-05
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細(xì)科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細(xì)科目和三級明細(xì)科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
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