你好,現(xiàn)在補上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費

老師,以前期間預(yù)交了增值稅,但在申報增值稅時忘填表四,現(xiàn)咋處理?
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
老師,2020年12月申報交了增值稅,附加稅,做賬也計提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報不用交稅,之前的計提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
老師你好,四月份申報增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計提申報附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師請問一下今年一月份申報了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
申報表怎么辦呢?
你好,你當時申報的時候沒有申報嗎?
是的,平時只要申報了增值稅附加稅是自動計算的,在附列資料五中,計稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動填列了增值稅稅額,導致本期應(yīng)交為零
那你直接就不用做,沒有繳納的不用做。
那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?
你好對的是的是這么做的
幫我看一下,是這種情況。這個月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
實際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 這個金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底
非常謝謝!
不用客氣,工作愉快。