你好,現(xiàn)在補(bǔ)上就可以的,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師,以前期間預(yù)交了增值稅,但在申報(bào)增值稅時(shí)忘填表四,現(xiàn)咋處理?
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
老師你好,四月份申報(bào)增值稅交了500塊錢增值稅,忘了計(jì)提申報(bào)附加稅了,現(xiàn)在可以怎么處理呢?
老師請(qǐng)問(wèn)一下今年一月份申報(bào)了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計(jì)提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎
老師擔(dān)保費(fèi)怎樣做賬,我們是怎做賬,我們是找擔(dān)保公司擔(dān)保
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是認(rèn)繳制成立,沒(méi)有實(shí)繳,那實(shí)收資本怎么填?
老板老板娘的社保掛在廣州從公司全額繳這種都入個(gè)人和公司部分都走社保嗎?然后一次付一年的要不要按月分?jǐn)偦蛘哂?jì)提?
2024年年報(bào),從圖片看扣除非經(jīng)常性損益是多少?怎么計(jì)算出來(lái)?在報(bào)表里面有些出來(lái)扣除非經(jīng)常性損益的數(shù)據(jù)嗎? 可以把公式寫出來(lái)嗎?
企業(yè)租用生產(chǎn)廠房和租用員工宿舍 掛賬是其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款
固定資產(chǎn)里面的軟件是不是也計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,果干屬于免稅農(nóng)產(chǎn)品嗎?
小規(guī)模納稅人,采購(gòu)財(cái)務(wù)軟件12000元,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要做攤銷嗎?
老師好,毛利是 收入-成本 那要不要減去期間費(fèi)用什么的
你好這個(gè)問(wèn)題沒(méi)問(wèn)完,這個(gè)月員工來(lái)上班,這個(gè)月工資還沒(méi)發(fā)不知道工資多少呀!
申報(bào)表怎么辦呢?
你好,你當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)嗎?
是的,平時(shí)只要申報(bào)了增值稅附加稅是自動(dòng)計(jì)算的,在附列資料五中,計(jì)稅依據(jù)的第三欄留底退稅本期扣除額那一欄自動(dòng)填列了增值稅稅額,導(dǎo)致本期應(yīng)交為零
那你直接就不用做,沒(méi)有繳納的不用做。
那這種情況下可以不用交附加稅嗎,不用管它嗎?
你好對(duì)的是的是這么做的
幫我看一下,是這種情況。這個(gè)月要叫你增值稅,應(yīng)該不存在留底退稅呀
實(shí)際情況是繳納了500元增值稅,附加稅申報(bào)表就是上面的情況,不知道需要做其他處理不
不需要做是的是的,不需要做其他的
非常感謝哦,一直以為我漏交了附加稅呢?現(xiàn)在是不用計(jì)提繳納附加稅了嗎?上面第三列留底退稅本期扣除額是什么意思,數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的呢?
你好是的不需要 你的增量留底 這個(gè)金額大于繳納的增值稅,填寫教案的增值稅 相反的就填寫增量留底
非常謝謝!
不用客氣,工作愉快。