同學(xué) 你好 在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)可以查詢到http://hd.chinatax.gov.cn/fagui/action/InitChukou.do 進(jìn)入頁(yè)面后找到“納稅服務(wù)平臺(tái)”,找到“退稅率查詢”
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來(lái)的銷項(xiàng),8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會(huì)計(jì)分錄,這樣庫(kù)存商品就多了,那我要怎么平掉這個(gè)多的庫(kù)存商品這個(gè)數(shù),而且質(zhì)量也有問題的,才退回來(lái)。
請(qǐng)問一下老師,就是最近有什么政策是可以退稅的嘛?我都不知道。好像了解到的就是一般納稅人多抵扣的可以退,農(nóng)產(chǎn)品。出口退稅的備案才可以。應(yīng)該沒有別的了吧?最近幾天好多法人問有沒有退稅!小規(guī)模納稅人從來(lái)不交稅,問我有沒有退稅的。我是不是錯(cuò)過了什么政策了吖
請(qǐng)問有沒有出口退稅的一個(gè)平臺(tái),就是查清楚這個(gè)商品品名退稅率是多少。我忘記了什么網(wǎng)站
還是不太明白,用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額 賬務(wù)處理是什么。我查了相關(guān)的,只有在購(gòu)進(jìn)出口商品時(shí),用到了進(jìn)項(xiàng)稅額,一整套賬務(wù)處理下來(lái),沒有用到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目
我們是一家生產(chǎn)型的出口企業(yè),沒有內(nèi)銷,然后我們?yōu)榱似胶舛愗?fù),每月免抵退稅額和應(yīng)退稅額有一個(gè)差異,請(qǐng)問這個(gè)差異是做到應(yīng)交稅金-出口退稅遞減內(nèi)銷產(chǎn)品這個(gè)科目嗎?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?