你好,實(shí)際有構(gòu)筑沒有支付嗎?如果是的話可以的。
老師,請(qǐng)問(wèn),掛的其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)貸方余額的,是表示的什么意思?我們有個(gè)員工,掛著其他應(yīng)付款個(gè)人往來(lái)貸方余額8萬(wàn)多。外賬是由記賬公司那邊做。
老師,我想問(wèn)下,我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的,但是下半年我們老板他說(shuō)貸款已經(jīng)還清,看的前會(huì)計(jì)的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個(gè)怎么沖,只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎?都在其他應(yīng)付上面趴著了
老師,我公司找的代賬會(huì)計(jì),我看他之前的工資發(fā)放都是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付, 這樣有問(wèn)題嗎
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來(lái)我記的是其他應(yīng)付款,他們公司的法人轉(zhuǎn)了一部分錢入賬我也計(jì)到其他應(yīng)付款了我可以直接用兩個(gè)其他應(yīng)付款對(duì)沖做憑證嗎?老師看下憑證。
老師 我們公司之前是記賬公司代理 現(xiàn)在交接過(guò)來(lái)了 我看季度都是暫估的成本 貸方都是其他應(yīng)付款 請(qǐng)問(wèn)老師她的其他應(yīng)付款就這樣掛著嗎
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
有購(gòu)入沒有支付嗎?如果是的話可以
老師 沒有發(fā)票 什么也沒有 就是暫估的成本 借其他業(yè)務(wù)成本 貸的其他應(yīng)付款-單位 是可以有了發(fā)票之后再?zèng)_暫估的成本嗎
那你能知道這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的嗎?如果知道的話可以的。
老師 那要是以后有發(fā)票沖這個(gè)暫估成本的話 分錄借其他應(yīng)付款 貸其他業(yè)務(wù)成本是嗎 把分錄反過(guò)來(lái)嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。