你好,可以這樣做的呢,沒事
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產成本-工資40000 貸:應付職工薪酬40000 借:應付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產成本 40000貸:應付職工薪酬 40000 轉借:應付職工薪酬40000貸:其他應付款-職工工資40000,借:其他應付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
老師,我公司找的代賬會計,我看他之前的工資發(fā)放都是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付, 這樣有問題嗎
老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應付職工薪酬 發(fā)放工資 借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
老師 請問 有社保 有公積金 個稅的 計提工資和發(fā)放工資的會計分錄 可以這樣計提和發(fā)放 計提:借 管理費用/職工薪酬10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬814.6 貸其他應付款/社保684.6 貸其他應付款/公積金130 發(fā)放:借應付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
老師,我們的職工薪酬,是這么做賬的,您看可以嗎 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-張三 借:其他應付款-張三 貸:銀行存款
楊茂群稅務師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費用表里沒有電費明細,那管理費用里的電費填在哪里
預支的工資怎么申報個稅
付款A公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
所得稅匯算清繳金時,稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細表中填在哪一行?
24年的初級會計職稱證書從哪領
2025年調整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調增嗎
但是其他應付已經多達16萬之多了
哦哦,這么多了,一直掛賬了呢,要適當的銷一點的呢,其他應付款轉入現(xiàn)金
怎么轉啊
借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金 這樣轉一下的呢
可是我公司根本沒有那么多現(xiàn)金來轉啊,這樣現(xiàn)金不就出現(xiàn)負數了嗎
可以轉一部分 的呢,不用一下轉完的
關鍵就在這兒了,公司現(xiàn)金流量表里只有4220的現(xiàn)金
好吧,那只能先放著了呢,這個沒法調的呢
現(xiàn)在我自己做,那不是越掛越多
你可以不掛這個上面的呢,你們工資是怎么發(fā)放的
有的是現(xiàn)金,有的是銀行存款
對公的嘛,那可以走銀行存款,或者現(xiàn)金的呢
這個錢也是老板自己的啊,之前會計做的是借:銀行存款 貸:其他應付
哦哦,好吧,那你們對公的錢呢,都不取錢的嘛
總的收入才18萬左右
對公從來不取錢的嘛,都是法人墊付的
差不多都是
那是沒有辦法了呢,公司就不掙錢的呢