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老師,我公司找的代賬會計,我看他之前的工資發(fā)放都是借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付, 這樣有問題嗎

2020-11-05 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-05 16:26

你好,可以這樣做的呢,沒事

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:27

但是其他應付已經多達16萬之多了

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:30

哦哦,這么多了,一直掛賬了呢,要適當的銷一點的呢,其他應付款轉入現(xiàn)金

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:30

怎么轉啊

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:31

借其他應付款 貸庫存現(xiàn)金 這樣轉一下的呢

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:32

可是我公司根本沒有那么多現(xiàn)金來轉啊,這樣現(xiàn)金不就出現(xiàn)負數了嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:34

可以轉一部分 的呢,不用一下轉完的

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:36

關鍵就在這兒了,公司現(xiàn)金流量表里只有4220的現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:37

好吧,那只能先放著了呢,這個沒法調的呢

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:39

現(xiàn)在我自己做,那不是越掛越多

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:40

你可以不掛這個上面的呢,你們工資是怎么發(fā)放的

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:40

有的是現(xiàn)金,有的是銀行存款

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:41

對公的嘛,那可以走銀行存款,或者現(xiàn)金的呢

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:42

這個錢也是老板自己的啊,之前會計做的是借:銀行存款 貸:其他應付

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:43

哦哦,好吧,那你們對公的錢呢,都不取錢的嘛

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:45

總的收入才18萬左右

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:46

對公從來不取錢的嘛,都是法人墊付的

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快賬用戶5621 追問 2020-11-05 16:47

差不多都是

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齊紅老師 解答 2020-11-05 16:47

那是沒有辦法了呢,公司就不掙錢的呢

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你好,可以這樣做的呢,沒事
2020-11-05
你好,對的,可以這么做。
2021-06-25
同學你好 你和其他公司往來款和工資有什么關系
2023-08-07
你好,是個人墊付的,后期你們再還給個人嘛,如果是的話可以。
2023-07-05
你好,是的,先計提,借管理費用--工資 ,貸應付職工薪酬--工資 ,發(fā)放時,借應付職工薪酬--工資,貸銀行存款,
2019-09-08
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