多計(jì)提了 借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 少做了, 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資
老師,請(qǐng)問(wèn)上月10月計(jì)提的工資,和本月11月發(fā)放數(shù)據(jù)不一致,怎么辦?每個(gè)月計(jì)提工資和次月發(fā)放數(shù)據(jù)都不同
計(jì)提工資的數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)不一致時(shí),怎么做分錄
你好 請(qǐng)問(wèn) 個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù) 與實(shí)際工資發(fā)放數(shù)據(jù) 不一致該怎么調(diào)整 申報(bào)多了
老師,公司做的歷年賬務(wù)都不對(duì),導(dǎo)致現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)和實(shí)際都不一樣,我應(yīng)該怎么做才能把這些錯(cuò)的數(shù)據(jù)和實(shí)際保持一致
工資計(jì)提表和實(shí)際扣的數(shù)據(jù)為什么不一樣
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開(kāi)采礦山,損壞了購(gòu)買(mǎi)了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒(méi)有報(bào)關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動(dòng)產(chǎn),必須通過(guò)特定業(yè)務(wù)開(kāi)票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項(xiàng)
24年的匯兌損益的匯率是按實(shí)時(shí)的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項(xiàng)是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請(qǐng)問(wèn)豆腐是免稅的嗎?
老師,對(duì)公驗(yàn)證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對(duì)公驗(yàn)證對(duì)嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時(shí),月末需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營(yíng)改增試點(diǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人可以開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?