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老師,我公司是物業(yè)管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費,我方也開了這部分收入的發(fā)票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認(rèn)收入嗎?

2022-08-13 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-13 19:03

你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入

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快賬用戶8948 追問 2022-08-13 19:05

比如每月物管費1000我收了一季度3000,我是小規(guī)模納稅人,這個分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-08-13 19:14

借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶8948 追問 2022-08-13 19:18

借銀行存款3000 貸預(yù)收賬款3000 借預(yù)收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入970 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅30 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-13 20:43

對的同學(xué)是這樣的

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快賬用戶8948 追問 2022-08-13 20:47

那如果店鋪當(dāng)月欠交物業(yè)費并且我們也沒開發(fā)票給對方,我們的分錄是不是 借 其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2022-08-13 20:53

你好是不用做賬同學(xué)

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快賬用戶8948 追問 2022-08-13 20:59

如果按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,對方?jīng)]交物業(yè)費,但是我們給他服務(wù)了

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齊紅老師 解答 2022-08-13 21:10

同學(xué),往來科目最忌諱用不同的科目記一個單位,就在預(yù)收賬款科目,你可以確認(rèn)收入,收到,就借銀行存款,貸預(yù)收賬款

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快賬用戶8948 追問 2022-08-13 21:11

老師,我只是想問一下在權(quán)責(zé)發(fā)生制下如果物業(yè)公司當(dāng)月沒收到物業(yè)費應(yīng)該怎么處理。

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齊紅老師 解答 2022-08-14 08:56

沒收到就是預(yù)收賬款借方

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你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入
2022-08-13
你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入
2021-11-17
同學(xué),你好,直接一起確認(rèn)就行。
2021-08-31
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-09-15
同學(xué)你好 先做預(yù)收 按月確認(rèn)收入
2023-02-08
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