你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入

老師好!小規(guī)模物業(yè)公司,預(yù)收客戶半年度物業(yè)費(fèi),預(yù)收了6萬,已經(jīng)開票收款,稅率按照現(xiàn)在1%,實(shí)際當(dāng)月發(fā)生物業(yè)費(fèi)1萬,分錄借:銀行存款6萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入9405.94 貸:應(yīng)交增值稅594.06 貸:預(yù)收賬款5萬,分錄這樣做對嗎?
物業(yè)公司,做 6 月賬時,預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi),已開票,此時是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款?另外,開票的這部分銷項稅是計稅在 6 月交稅,還是在 7-9 月,因?yàn)橐言?6 月開票,會計分錄
物業(yè)公司,做 6 月賬時,預(yù)收了第三季度 7—9 月的物業(yè)管理費(fèi),已開票,此時是入主營業(yè)務(wù)收入還是入 6 月的預(yù)收賬款?會計分錄
老師,我公司是物業(yè)管理公司,7月份收到客戶支付的第三季度物業(yè)費(fèi),我方也開了這部分收入的發(fā)票,那我公司怎么做賬做分錄。要一個月一個月的確認(rèn)收入嗎?
一家物業(yè)公司收了一年的物業(yè)費(fèi)收入做了借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,但是6月轉(zhuǎn)給另外一家公司公司經(jīng)營,就支付了6個月的物業(yè)的給對方公司,這筆支出怎么做會計分錄
員工發(fā)生工傷事故住院治療的費(fèi)用,計入福利費(fèi),所得稅可以全額扣除嗎?
查專精特新審核進(jìn)度,在哪個網(wǎng)址可以查到
老師,市內(nèi)交通費(fèi)申報企業(yè)所得稅的時候稅前抵扣有比例要求嗎?
小菲老師好,我就搞不明白,本年利潤參與了每個月參與未分配利潤增減,年底就不用結(jié)轉(zhuǎn)了我搞不明白了
上海的穩(wěn)崗補(bǔ)貼現(xiàn)在還能申請嗎
請問有留底2000,但是在注銷稅務(wù)的時候,稅務(wù)局說不好退稅,讓直接沖了。該怎么做賬
管理費(fèi)用折舊9月份計提折舊時誤做到了銷售費(fèi)用下面,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
年度繳費(fèi)工資申報截止日期是什么時候
項目上的房租押金5000元轉(zhuǎn)成了房租,去開票稅金有點(diǎn)高不合算,怎么處理比較合適
老師,員工生育期間照常發(fā)基本工資,收到生育津貼時和發(fā)放怎么做賬呀? 現(xiàn)在我是1.計提1月工資時借管理費(fèi)用1萬,貸應(yīng)付職工薪酬1萬。 2.收到生育津貼時借銀行存款4000貸其他應(yīng)付款員工4000 3.發(fā)放1月工資及津貼時.借應(yīng)付職工薪酬7000其他應(yīng)付款員工4000管理費(fèi)用工資-1000貸銀行存款3000銀行存款7000 請問是否正確?


6月開了票,只有確認(rèn)收入的時候才要申報增值稅嗎
不是,你開票了就要確認(rèn)收入的