按照實(shí)際繳納的增值稅計(jì)算。
計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加,城市維護(hù)建筑稅稅率為7%,教育費(fèi)附加比例為3%。本月應(yīng)交的增值稅全部為產(chǎn)品銷售應(yīng)交的增值稅,共計(jì)10000元。
0.單位本月應(yīng)交增值稅15000元,月末依據(jù)本月應(yīng)交增值稅計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(1%)。
單位本月應(yīng)交增值稅15000元,月末依據(jù)本月應(yīng)交增值稅計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)、教育費(fèi)附加(3%)、地方教育費(fèi)附加(1%)。
增值稅5061.95元,交城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加地方教育附加各是多少呢?城市維護(hù)是5%
本月應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,這些附加稅繳交時(shí)是按本月應(yīng)交多少增值稅再乘以計(jì)提比例嗎
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
有的有享受加計(jì)抵減扣除,這個(gè)怎么算
扣除的也扣了,才是實(shí)際交的增值稅。