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老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動(dòng)抵扣這期的50.89怎么收憑證了

老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動(dòng)抵扣這期的50.89怎么收憑證了
2022-08-12 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-12 16:16

?你好 ;? ? 留底進(jìn)項(xiàng)稅 有3000多; 你本期? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅多少 ; 這樣好判斷科目的??

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快賬用戶2433 追問(wèn) 2022-08-12 16:30

圖上寫了喲,銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)稅額多50.89了

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:37

?你好 ;? ? ?那你這樣的話; 你還是要留底金額的;? 你做 ;借銷項(xiàng)稅;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;

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快賬用戶2433 追問(wèn) 2022-08-12 16:43

抵扣多余的50.89嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-12 16:56

?你好; 是的; 就是目前? 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 差額 就是? ?50.89是嗎??

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快賬用戶2433 追問(wèn) 2022-08-13 15:27

您是說(shuō)這樣做憑證嗎

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?你好 ;? ? 留底進(jìn)項(xiàng)稅 有3000多; 你本期? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅多少 ; 這樣好判斷科目的??
2022-08-12
上期留底的進(jìn)項(xiàng)稅,不用做憑證,會(huì)體現(xiàn)在未交增值稅借方余額
2023-09-01
你好,截圖你的附表五看一下。
2022-07-05
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金,貸進(jìn)項(xiàng)稅額 其實(shí)這個(gè)在報(bào)表上自動(dòng)抵減就行了,不需要做憑證的。
2025-04-17
你好,你當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理怎么做的?方便寫一下嗎?
2024-04-10
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