?你好 ;? ? 留底進(jìn)項(xiàng)稅 有3000多; 你本期? ? ?進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅多少 ; 這樣好判斷科目的??
老師你好!我們是建筑行業(yè)的,上期有一筆一認(rèn)證的留抵稅,這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個(gè)留抵的上期只認(rèn)證了沒(méi)做公計(jì)分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
我們是酒店行業(yè),享受15%加計(jì)扣除,但是我們每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅都?jí)虻挚郏?所以本期沒(méi)有抵扣加計(jì)稅額,本期沒(méi)有抵扣,那我金三系統(tǒng)納稅申報(bào)表的期末留底稅額就不會(huì)顯示出這個(gè)加計(jì)扣除的數(shù)額, 但是我錄進(jìn)去憑證,那我的財(cái)務(wù)報(bào)表就會(huì)體現(xiàn)這個(gè)期末留底稅額, 那兩個(gè)報(bào)表的期末留底稅額是不是就不一樣了
老師,上期有留底稅3000多,這期不用交附加稅了,我做未交增值稅的憑證,是這樣做的嗎,那留底稅自動(dòng)抵扣這期的50.89怎么收憑證了
老師好,上期留底的進(jìn)項(xiàng)稅,上月沒(méi)做憑證,這月怎么入憑證,和本期的進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?老師,順便寫下分錄?
郭老師還有一個(gè)問(wèn)題,之前增值稅進(jìn)項(xiàng)有多,每個(gè)月有留底稅額在,我沒(méi)做憑證,現(xiàn)在留底稅額抵扣完了,結(jié)果,每個(gè)月還是按以前這個(gè)做憑證,應(yīng)交增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
圖上寫了喲,銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)稅額多50.89了
?你好 ;? ? ?那你這樣的話; 你還是要留底金額的;? 你做 ;借銷項(xiàng)稅;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-? 轉(zhuǎn)出未交增值稅;
抵扣多余的50.89嗎?
?你好; 是的; 就是目前? 銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 差額 就是? ?50.89是嗎??
您是說(shuō)這樣做憑證嗎