把進項調(diào)整出來就行了,然后認證。借進項稅額,貸費用。
老師,5月份做的一張專票辦公費,沒有分出來進項稅,現(xiàn)在把5月憑證沖銷,重新做賬,然后抵扣進項稅,這樣可以嗎?
老師,我上個月好多票沒勾,然后做的待認證進項分錄,然后這個月比如又做了待抵扣分錄5000.,然后這個月有銷項稅500,我系統(tǒng)勾的票是上個月的,然后我這個月需要做什么分錄?
老師我做賬的時候沒有注意看,把專票費用,,當做普票做賬了,也沒有抵扣,這個月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進項本月在抵扣呀
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄該怎么做
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
怎么做分錄呀,上月做的管理費用627,貸方:銀存,
借進項稅額貸管理費用。
報銷的金額也做錯了 我做相反的分錄是可以的把,
老師這樣子的話 我本月就沒有進項 然后電子稅務局我已經(jīng)申報了 在抵扣平臺還需要操作不呢?
那就做相反分錄,再做正確分錄。
。勾選平臺勾選。勾選平臺勾選進項。