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老師我做賬的時候沒有注意看,把專票費用,,當做普票做賬了,也沒有抵扣,這個月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進項本月在抵扣呀

2022-08-12 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-12 15:57

把進項調(diào)整出來就行了,然后認證。借進項稅額,貸費用。

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快賬用戶2692 追問 2022-08-12 15:58

怎么做分錄呀,上月做的管理費用627,貸方:銀存,

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:01

借進項稅額貸管理費用。

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快賬用戶2692 追問 2022-08-12 16:01

報銷的金額也做錯了 我做相反的分錄是可以的把,

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快賬用戶2692 追問 2022-08-12 16:03

老師這樣子的話 我本月就沒有進項 然后電子稅務局我已經(jīng)申報了 在抵扣平臺還需要操作不呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:04

那就做相反分錄,再做正確分錄。

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齊紅老師 解答 2022-08-12 16:04

。勾選平臺勾選。勾選平臺勾選進項。

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把進項調(diào)整出來就行了,然后認證。借進項稅額,貸費用。
2022-08-12
是費用類發(fā)票嗎,金額大嗎
2024-08-06
你好 ; 你統(tǒng)一下科目哦。 都做待認證進項稅去 。 認證后做借進項稅貸 應交稅費- 待認證進項稅
2022-01-17
同學你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
你好!不用,這個不用做分錄
2021-09-28
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