你好 ; 你統(tǒng)一下科目哦。 都做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去 。 認(rèn)證后做借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
#提問(wèn)#老師好,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)太多了,我?guī)ぬ鬃龅酱J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后發(fā)票到2021年的月份再勾選,可以嗎?
老師,我上個(gè)月好多票沒(méi)勾,然后做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)分錄,然后這個(gè)月比如又做了待抵扣分錄5000.,然后這個(gè)月有銷項(xiàng)稅500,我系統(tǒng)勾的票是上個(gè)月的,然后我這個(gè)月需要做什么分錄?
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
老師我做賬的時(shí)候沒(méi)有注意看,把專票費(fèi)用,,當(dāng)做普票做賬了,也沒(méi)有抵扣,這個(gè)月我是不是要把上月的做相反的分錄,然后做正確的,然后進(jìn)項(xiàng)本月在抵扣呀
老師 我8月份認(rèn)證了一個(gè)票還沒(méi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng) 而且這個(gè)票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個(gè)月做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長(zhǎng)期沒(méi)有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長(zhǎng)期有費(fèi)用,沒(méi)收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬(wàn),我公司付給成都展會(huì)這邊22萬(wàn),賺取差價(jià)4萬(wàn),確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬(wàn),但是25年5月有5萬(wàn)發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)24年匯算清繳是要調(diào)減5萬(wàn)嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對(duì)應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬(wàn),有1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬(wàn),還是5萬(wàn)呢,因?yàn)闆](méi)有票的1萬(wàn)會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來(lái)
我就是統(tǒng)一都是做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,然后這個(gè)月錄了銷項(xiàng)額是754.69,然后我做了
做了這個(gè)分錄,然后科目余額表咋是合并數(shù)額?
哪個(gè)環(huán)節(jié)錯(cuò)了嗎?
你好。 認(rèn)證后分錄是這樣做的; 月末自己做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄。? 你應(yīng)交稅費(fèi)是一級(jí)科目下面有很多明細(xì)科目的做下結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ?
做什么樣的結(jié)轉(zhuǎn)?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
我現(xiàn)在這種情況怎么做分錄?
?你好;? 你看我分錄給你發(fā)了。? ?