你好,比實際扣款多繳納的部分,是什么原因導致的呢??
老師,個稅更正申報后,多繳納部分要怎么處理
老師,公司代扣代繳個稅,更正申報后,多繳納的部分要怎么操作?
老師.納稅申報時,比實際扣款多繳納的部分如何更正
老師,你好!我想問一下公司繳納社保有半年的時間把公司繳納部分跟個人繳納部分數(shù)據(jù)搞錯了,導致個人繳納部分實際比賬上的數(shù)據(jù)要更多,公司承擔部分實際比賬上的更少,我這邊該如何處理?
比如繳納增值稅和附加稅一共13000,多繳納了8000,實際只需要繳納5000,已經更正了納稅申報,并且申請了退稅,還未退回,計提的時候按照正確稅費5000計提的,做繳納的分錄的時候,這8000差額怎么做賬啊
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
享受減半,稅務又說我們不符合,又補繳,出現(xiàn)的差額0.31
你好,又補繳,那是納稅申報的數(shù)據(jù)有錯誤了嗎?
對,就是我們多給稅務局繳納了0.31
你好,那就需要提供正確的申報表,去稅局大廳做更正申報?
不值得去稅局,他說給調了就行,怎么調
你好,申報表有錯誤,只能去稅局做更正申報啊?