你好,可以根據(jù)以前的科目余額表去做的

#提問#老師,剛接手一個公司的賬,發(fā)現(xiàn)前一個會計在設(shè)置期初余額時,把多種庫存商品設(shè)置了一個總得期初余額,沒有分商品設(shè)置,我現(xiàn)在該如何處理?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
老師我剛剛來這個公司上班,之前都沒有做賬,期初金額怎么設(shè)置
剛接手一個電商公司,之前沒有財務(wù)。第一天上班盤點了一下。有應(yīng)收賬款。固定資料 銀行存款,期初建賬怎么給他做平
你好老師,我剛到一個公司,之前內(nèi)賬沒有建,現(xiàn)在今年的想開始規(guī)范,期初余額怎么弄,都是0可以嗎
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
之前都沒有做賬過
那里可以查老師
需要你去盤點,根據(jù)銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
意思就是現(xiàn)在盤點,把之前得做平了,現(xiàn)在才可以往下面做
對的,你的理解是對的? ?