你好,可以根據(jù)以前的科目余額表去做的
#提問#老師,剛接手一個公司的賬,發(fā)現(xiàn)前一個會計在設(shè)置期初余額時,把多種庫存商品設(shè)置了一個總得期初余額,沒有分商品設(shè)置,我現(xiàn)在該如何處理?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
老師我剛剛來這個公司上班,之前都沒有做賬,期初金額怎么設(shè)置
剛接手一個電商公司,之前沒有財務(wù)。第一天上班盤點(diǎn)了一下。有應(yīng)收賬款。固定資料 銀行存款,期初建賬怎么給他做平
你好老師,我剛到一個公司,之前內(nèi)賬沒有建,現(xiàn)在今年的想開始規(guī)范,期初余額怎么弄,都是0可以嗎
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此模考,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
之前都沒有做賬過
那里可以查老師
需要你去盤點(diǎn),根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
意思就是現(xiàn)在盤點(diǎn),把之前得做平了,現(xiàn)在才可以往下面做
對的,你的理解是對的? ?