可以的,可以去修改的。

20年疫情所得稅申請(qǐng)21年交,21年報(bào)表是負(fù)數(shù)不用交所得稅,但是利潤(rùn)表顯示所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)之前也沒(méi)交這個(gè)所得稅現(xiàn)在報(bào)表還要改嗎?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤的話不用去改吧,是不是年報(bào)寫(xiě)正確的就可以了
21年所得稅年報(bào)(利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的不用交所得稅),但是有幾個(gè)費(fèi)用地方填寫(xiě)錯(cuò)誤了。現(xiàn)在可以改嗎?
問(wèn)題是21年報(bào)表更正了,所以2024年補(bǔ)了21年所得稅,2000錢(qián)不多就做在24年當(dāng)期費(fèi)用,就不用改表了???不可以用所得稅費(fèi)用嗎? 還是用未分配利潤(rùn),然后怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表?? 改了21年就要改22.23年財(cái)務(wù)報(bào)表吧?
老師,問(wèn)下前兩天補(bǔ)交了21年的企業(yè)所得稅和印花稅,增值稅報(bào)表也修改了但是沒(méi)有交稅,我現(xiàn)在想修改財(cái)務(wù)報(bào)表,那個(gè)利潤(rùn)表我按企業(yè)所得稅的修改了,可是資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)未分配利潤(rùn)我填的是利潤(rùn)表上的數(shù),那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么能平呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


怎么修改?修改后,稅局還會(huì)審核嗎?
電子稅務(wù)局我要查詢(xún) 稅費(fèi)申報(bào)及繳納, 作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。
會(huì)審核的 自己修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局。