應(yīng)交增值稅的計算是800/1.05*0.05=38.10 應(yīng)交城建稅38.10*0.05=1.91 應(yīng)交教育費附加38.10*0.03=1.14 應(yīng)交地方教育附加38.10*0.02=0.76 印花稅800*0.0005=0.4

公司貸款,付的利息給開了公司抬頭發(fā)票,但是項目名稱開的金融服務(wù)個人貸款,這個是不是不能稅前扣除,得紅沖開企業(yè)貸款
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師您好,我們項目有質(zhì)保金,質(zhì)保金是先不開票的。我做收入的時候按整個項目都做了。 我是不是可以在電子稅務(wù)局上開一張發(fā)票,等后面對方要開票的時候,我在紅沖原本的發(fā)票,然后開正確的呢?我公司是初創(chuàng)的公司,開票紅沖不會太多。有影響嗎?需要我提前跟稅務(wù)老師說嗎?謝謝。
員工的工資在子公司發(fā),社保在母公司交可以嗎?
增值稅一般納稅人,當(dāng)月預(yù)交的稅款,因為輔導(dǎo)期領(lǐng)發(fā)票預(yù)繳的,申報是填在哪一欄
公司購買理財需要交哪些稅
老師,公司使用企業(yè)微信審批報銷,審批流程走完了,把流程單子打印出來了,還需不需要再填實體的報銷單呢?實體報銷單還需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
員工辦理失業(yè)會發(fā)放到單位賬戶嗎
請問現(xiàn)在國內(nèi)旅客運輸服務(wù)電子行程單是勾選抵扣還是計算抵扣。報表怎么填
老師,別人掛靠我們,我們支付的中標(biāo)服務(wù)費,方法一:別人直接對公把中標(biāo)服務(wù)費付給我們掛往來,到時候工程款來了直接扣從工程款扣,然后把中標(biāo)服務(wù)費的這筆往來公賬原路返還;方法二:這筆中標(biāo)服務(wù)費他們私付給老板。哪種好
簡易計稅,房產(chǎn)差額算增值稅啊
簡易計稅不是差額,一般計稅才差額的
房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,簡易計稅不是差額計稅,一般計稅差額計稅嗎,你確定嗎。你說的是房企賣房吧。我的天啊,會計學(xué)堂都什么老師啊,你過來CPA了嗎
我確定,簡易計征是5%的稅率表。一般計稅是9%才可以差額
請你看看答案是差額還是全額,本來想問下差額為什么不減去契稅的,呵呵
這里的契稅是計入成本的