主表有預(yù)交稅款的欄

我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),上個(gè)月預(yù)收款1000萬(wàn),本月申報(bào)時(shí)候填寫(xiě)增值稅預(yù)繳稅款表以后,增值稅納稅申報(bào)表附表四,第4欄銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,本期發(fā)生額是不是要把本期預(yù)交的增值稅填進(jìn)去?
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開(kāi)具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫(xiě)附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
我們單位2019年輔導(dǎo)期時(shí)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票預(yù)繳了增值稅稅款,2021年報(bào)增值稅時(shí)可以抵減嗎?申報(bào)表應(yīng)該如何填報(bào)呢,如圖所示:在實(shí)際申報(bào)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)如將應(yīng)納稅額填至28欄,那么32欄期末數(shù)還是與期初數(shù)一致并無(wú)變化
老師 如果房企當(dāng)月收到房款預(yù)收款,要預(yù)繳增值稅的話 是不是要先去做預(yù)繳增值稅申報(bào),然后再去填寫(xiě) “增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于一般納稅人)”?
@一休哥哥老師回答,其他老師不要接,一般納稅人(非建筑業(yè)),公司因需領(lǐng)取發(fā)票信用等級(jí)不夠,需預(yù)交增值稅,這個(gè)月需要交稅,增值稅申報(bào)表預(yù)交的稅在哪里填寫(xiě),
銀行轉(zhuǎn)賬備注與開(kāi)票不符有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 我們是做消防工程施工的,但是房東叫我們幫收水電物業(yè)費(fèi)開(kāi) 13% 的器材銷(xiāo)售專(zhuān)票,然后代繳,但是租戶(hù)轉(zhuǎn)入備注“水電費(fèi)”,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)法人個(gè)人名義貸款,公司擔(dān)保,貸款給公司使用,貸款利息可以入公司賬嗎?
請(qǐng)問(wèn):進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票抵扣期是多少?有期限嗎?
合伙企業(yè)里面的合伙人是公司的,該公司取得合伙企業(yè)對(duì)外投資的股息、紅利時(shí)候,是直接按25%繳企業(yè)所得稅還是全部計(jì)入公司的收入,匯算清繳時(shí)候統(tǒng)計(jì)后再按 25%繳企業(yè)所得稅?
轉(zhuǎn)股時(shí)候,有個(gè)賬面凈資產(chǎn),是=所有者權(quán)益那個(gè)數(shù)據(jù)? 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),因?yàn)榇嬖谟袑?shí)繳,所有者權(quán)益是有數(shù)據(jù)的。 那還有稅款需要繳納?
老師,交的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)電子稅務(wù)局上怎么找不到呢
老師,公司股東分紅繳納個(gè)人所得稅是在分紅的金額里直接扣下是嗎?
員工出差,船票開(kāi)的個(gè)人抬頭,公司可以計(jì)入成本么
郭老師,新注冊(cè)一個(gè)公司,辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照審批的話需要幾天?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,投資款,只能法人往公司里以現(xiàn)金的形式打入嗎?其他股東,可以直接投進(jìn)去嗎?算投資款?

