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管理費(fèi)用里的應(yīng)付職工工資有余額是什么原因

2022-08-11 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-11 18:16

你好,是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目有余額嗎?如果是貸方余額的話,你看一下是不是沒有支付。

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快賬用戶3462 追問 2022-08-11 18:17

是計(jì)提管理費(fèi)用的應(yīng)付職工工資有余額

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:17

你好,管理費(fèi)用月末沒有余額的,你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?

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快賬用戶3462 追問 2022-08-11 18:17

是一起計(jì)提和發(fā)放了的

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:18

結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

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快賬用戶3462 追問 2022-08-11 18:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 18:22

不用客氣,工作愉快。

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你好,是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)一級(jí)科目有余額嗎?如果是貸方余額的話,你看一下是不是沒有支付。
2022-08-11
直接查2個(gè)科目的明細(xì)賬就知道怎么回事了哈
2023-03-24
你好,可能是計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬大于發(fā)放金額,查看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬核對(duì)
2021-10-21
您好 看應(yīng)付職工薪酬有沒有期初余額 有沒有其他科目計(jì)提的時(shí)候也計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬 還有福利費(fèi)
2021-10-21
你好,是正常的。因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬對(duì)應(yīng)的借方科目不全都是管理費(fèi)用啊,可能還有生產(chǎn)成本,銷售費(fèi)用科目
2021-03-29
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