直接查2個(gè)科目的明細(xì)賬就知道怎么回事了哈
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
管理費(fèi)用的貸方,導(dǎo)致利潤(rùn)表的管理費(fèi)用余額比科目余額表的管理費(fèi)用余額大,原因是什么?
老師,您好,我想問(wèn)下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費(fèi)用下工資借方發(fā)生額不一致會(huì)是什么原因?
老師好 應(yīng)付工資的貸方余額和管理費(fèi)用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
老師好我新接的帳怎么建賬呢
我收到了500,客戶有優(yōu)惠券支付為480,客戶要求開具480的發(fā)票,這發(fā)票應(yīng)如何開具?做賬怎么做
收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣,可以不老師
老師你好就是我們是谷物加工企業(yè),我們的加工糧食的工人的工資入什么科目?
醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用,我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購(gòu)價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師好,有家材料商,現(xiàn)我公司不要票,扣除稅金3600元,原來(lái)做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?,F(xiàn)在要沖掉3600計(jì)入那個(gè)科目。內(nèi)賬處理。謝謝!
您好~想咨詢下,公司承擔(dān)員工個(gè)人社保部分 ,目前社保新基數(shù)出來(lái)了,那9月除了補(bǔ)提社?!酒髽I(yè)部分】,還要有一筆補(bǔ)提個(gè)人工資【那個(gè)員工】?
請(qǐng)問(wèn)之前計(jì)提了,怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),之前計(jì)提了,現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
老師 我想問(wèn)一下 為什么對(duì)方欠我們錢用茶葉抵我們他們開茶葉的發(fā)票給我們,我們還需要給他們開發(fā)票嗎
看了一下應(yīng)付工資明細(xì) 原因是有幾個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候 計(jì)入管理費(fèi)用的是應(yīng)發(fā) 計(jì)入應(yīng)付工資的是實(shí)發(fā) 中間扣除了個(gè)人社保
知道是怎么回事就是了哈
但是 現(xiàn)在應(yīng)付工資的借方和貸方的差額是什么原因 看不明白也想不通
這個(gè)只有慢慢分析原因哈,老師沒(méi)法幫你的。
我現(xiàn)在做匯算 以哪個(gè)金額為準(zhǔn)呢 計(jì)提的金額 和應(yīng)付工資的借貸方 3個(gè)金額都不一樣
做匯算清繳是以計(jì)提的應(yīng)付工資