你好,可能是計提的應(yīng)付職工薪酬大于發(fā)放金額,查看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬核對
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費—工資科目,并且是以前年度的,需要做調(diào)整,我該如何處理憑證
老師,您好,我想問下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費用下工資借方發(fā)生額不一致會是什么原因?
應(yīng)付職工薪酬貸方的對應(yīng)科目為什么不全是管理費用和成本。而有應(yīng)付職工薪酬等明細(xì)科目
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
好的,如果寫原因怎么寫呢
查出來是什么原因就寫什么原因