您好 看應(yīng)付職工薪酬有沒(méi)有期初余額 有沒(méi)有其他科目計(jì)提的時(shí)候也計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬 還有福利費(fèi)
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,我怎么查原因,是什么原因造成的,怎么解決
貸方應(yīng)付職工薪酬余額大于借方成本和管理費(fèi)—工資科目,并且是以前年度的,需要做調(diào)整,我該如何處理憑證
老師,您好,我想問(wèn)下,科目余額表中,應(yīng)付職工薪酬工資本年貸方發(fā)生額與管理費(fèi)用下工資借方發(fā)生額不一致會(huì)是什么原因?
應(yīng)付職工薪酬貸方的對(duì)應(yīng)科目為什么不全是管理費(fèi)用和成本。而有應(yīng)付職工薪酬等明細(xì)科目
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?