可以差額預(yù)繳的 總包—分包)/1.03*3%這樣
我們是建筑企業(yè),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,現(xiàn)在疫情期間分包開(kāi)了1%的普通發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理?申報(bào)時(shí)是(總包―分包)/1.03×0.03,可是分包款是1%稅點(diǎn),那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票:貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(3%稅點(diǎn)) 收到分包開(kāi)票是:借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(1%稅點(diǎn)) 預(yù)交稅費(fèi):借方:應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅(按3%差額計(jì)稅) 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2%的差額
簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),可以差額預(yù)繳嗎?就是(總包—分包)/1.03*0.002這樣嗎?還是總包/1.03*0.002呢?
1.一般納稅人總包異地預(yù)交稅款選擇一般計(jì)稅時(shí),預(yù)繳時(shí)可以差額征稅,但申報(bào)稅時(shí),說(shuō)不能差額征稅,憑分包業(yè)務(wù)專(zhuān)票抵扣進(jìn)項(xiàng),是什么意思?具體操作是什么意思呢? 2.分包商下面沒(méi)得再分包了,分包的異地繳稅就不能差額征稅了嗎? 3.小規(guī)模納稅人異地繳稅選擇一般計(jì)稅,可以選擇開(kāi)專(zhuān)票嗎,對(duì)方可以抵扣嗎?
老師想問(wèn)問(wèn)建筑簡(jiǎn)易差額征稅減去分包款預(yù)交增值稅后,申報(bào)時(shí),還需要繳納稅款嗎,比如(100-50)/1.03*0.03是不是預(yù)交完就光申報(bào)了?
建筑行業(yè),總包是一般納稅人,下面分包也是一般納稅人,他從總包哪里做的是勞務(wù)分包,增值稅實(shí)行簡(jiǎn)易征收,分包向總包撥款時(shí)需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳2%還是3%的增值稅?
老師,評(píng)論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請(qǐng)培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報(bào)銷(xiāo),該費(fèi)用怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個(gè)利潤(rùn)表,邏輯是一個(gè)月的客戶(hù)對(duì)賬收入減整月的供應(yīng)商對(duì)賬采購(gòu)金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(qián)(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對(duì)賬供應(yīng)商貨款)。這個(gè)表能對(duì)嗎
非營(yíng)利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報(bào)印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會(huì)開(kāi)展新業(yè)務(wù),為什么感覺(jué)做個(gè)財(cái)務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對(duì)我,試用期只有2000了,堅(jiān)持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說(shuō)
老師好:2023年12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會(huì)計(jì)科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我們把24年沒(méi)申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過(guò)減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶(hù)住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣(mài)房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣(mài)給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開(kāi)200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
預(yù)繳的稅款是3%。增值稅是3%的。
我想問(wèn)的是企業(yè)所得稅
企業(yè)所得稅的,不可以的,企業(yè)所得稅按照不含稅的金額乘以0.2%。
可以問(wèn)下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局大部分是不允許扣除的。