您好,那您需要核對差異原因,這個不應(yīng)當存在差異
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導致現(xiàn)在財務(wù)軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致,這個怎么處理?。课也榱藦慕⒇攧?wù)軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
老師你好,我們公司6月份的收入是:6880268.28,銷項稅額應(yīng)該是890724.27,但是在財務(wù)軟件中的利潤表本期收入是6880268.28,但是軟件中的銷項稅額是896736.49 ,請問應(yīng)該怎么處理?如果不處理的話軟件中的銷項稅額和稅務(wù)申報系統(tǒng)中的銷項稅額不一致。
老師,日常工作中,增值稅申報表附表里面的銷售額和銷項應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報呀,是財務(wù)軟件里面的哪個科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
請問未發(fā)貨先開票,做的是借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,申報表的主營業(yè)務(wù)收入和財務(wù)軟件的本年累計數(shù)不一致,這個應(yīng)該怎么處理?
老師在申報增值稅時 銷項 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認了收入也必須在銷項 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
知道了老師。
您好,小林非常榮幸能夠給您支持
老師你好,我想問一下銷項稅額調(diào)整那一欄中我把增加的稅金部分增加上和財務(wù)軟件系統(tǒng)中的銷項稅額一致可以嗎?
您好,您需要的是找差異,不是一次性調(diào)整
您好。清楚差異再調(diào)整
知道了老師。
您好,小林非常榮幸能夠給您支持