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老師你好,我們公司6月份的收入是:6880268.28,銷項稅額應(yīng)該是890724.27,但是在財務(wù)軟件中的利潤表本期收入是6880268.28,但是軟件中的銷項稅額是896736.49 ,請問應(yīng)該怎么處理?如果不處理的話軟件中的銷項稅額和稅務(wù)申報系統(tǒng)中的銷項稅額不一致。

2022-08-11 09:13
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齊紅老師

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2022-08-11 09:14

您好,那您需要核對差異原因,這個不應(yīng)當存在差異

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快賬用戶3430 追問 2022-08-11 09:55

知道了老師。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:19

您好,小林非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶3430 追問 2022-08-11 11:44

老師你好,我想問一下銷項稅額調(diào)整那一欄中我把增加的稅金部分增加上和財務(wù)軟件系統(tǒng)中的銷項稅額一致可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:59

您好,您需要的是找差異,不是一次性調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:59

您好。清楚差異再調(diào)整

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快賬用戶3430 追問 2022-08-11 12:09

知道了老師。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 14:05

您好,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,那您需要核對差異原因,這個不應(yīng)當存在差異
2022-08-11
你好!軟件收入交納的增值稅,超過3%部分可以申請退稅。
2022-03-13
你好,銷售款項有沒有收款,然后合同有沒有約定貨物權(quán)屬,如果確定這批貨物是給客戶的那么賬務(wù)也要確認收入,這樣子就一致的
2022-10-19
同學您好,理論上來說,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的,他的余額代表著公司從成立到現(xiàn)在一共發(fā)生了多少進項,我們只用進項稅的當期發(fā)生額,跟認證系統(tǒng)里面本期勾選認證的數(shù)據(jù)一至就行
2023-08-31
首先是開票系統(tǒng) ,如果有無票收入的,還要結(jié)合賬目。 稅控盤里有個開票匯總,可以用他來核對。
2022-09-27
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