匯算清繳
去年還有盈利,今年沒有成本票來了。,今年的1到幾個月份的工資可以彌補去年的盈利嗎?
舉個例子,去年還有盈利10萬,今年沒有成本票來了。,今年的1月-5月工資費用總共10萬,可以彌補去年的盈利嗎?,彌補的話只能彌補到4月份,還是5月份都可以。
如果年底12月份有盈利,我暫估10萬,今年1月份拿來的只有費用票沒有成本票可以彌補虧損嗎?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補虧損就可以?
老師,發(fā)現(xiàn)去年有漏記的收入,現(xiàn)在已補記在2022年12月份,補記收入產(chǎn)生的利潤為5674.55元,去年12月份所得稅季報后還有可彌補以前虧損2005.19元,但在今年5月份匯算時這2005.19元用于彌補以前虧損,就是這有了補記收入,這個2005.19在那個環(huán)節(jié)扣?
小規(guī)模納稅人注銷,利潤分配怎么處理?是一人有限公司
請問4月份有一筆賬做錯了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個體工商戶開普票是多少稅點?商貿(mào)行業(yè)
老師,就是我們和導游之間是代收代付導游提成,然后我要把導游的提成轉給導游,我在網(wǎng)銀盾上是點轉賬業(yè)務-轉賬制單, 還是點代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營銷公司,小規(guī)模,這個季度還開過銷售發(fā)票,如果下個月想要注銷那我現(xiàn)在開個30萬的營銷策劃費可以嗎?還在免稅額度內(nèi)嗎?
公司跟部分原來的員工改簽合作協(xié)議,或者勞務合同,這部分人的個稅應該也要申報的吧?申報的時候人員基本信息那里任職受雇從業(yè)類型是不是要改選其他?原來申報工資薪金所得,是不是就要改申報勞務報酬?
老師,你好,我想問下我們在網(wǎng)上賣化妝品護膚品類的,開的發(fā)票是13個點的嗎?我們是一般納稅人企業(yè)
老師好,現(xiàn)在工作感覺有點吃虧,啥事都要做,有點想離職了,老師有什么建議?
老師,你好,比如買的鍍鋅管,焊接一個棚子,買回來的鍍鋅管,放到工程物資?還是原材料?
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊
不是匯算清繳之前都可以彌補嗎?那我1月份的成本票都不能彌補去年的盈利嗎?
那匯算清繳之前來的票,二三月的票都不能彌補了嗎?
你好,請仔細看我回復的內(nèi)容 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的??
那我新成立的公司了,那就不能彌補了嗎?
你好,只有彌補虧損的說法,沒有彌補盈利的說法啊 如果是之前年度虧損,今年盈利,那就可以彌補的?? 沒有用去年盈利來彌補今年虧損的做法啊
那我再舉個例子,今年12月份盈利10萬,我暫估了10萬,虧損5000,如果今年沒有成本票來的情況下,那我今年1到幾月份的工資費用可以彌補暫估的10萬?
你好,今年1到幾月份的工資費用,可以正常抵扣利潤總額,這個不是彌補虧損的情形啊?
那去年暫估的10萬不是要沖掉嗎?
我工資足夠的情況。不可以沖嗎
你好,請看你的描述,暫估的到底是去年的,還是今年的??
暫估的去年的
你好,那盈利也是去年的,而不是今年的,是這個意思嗎??
我說了是去年盈利了10萬,我暫估了10萬。等于去年虧損了5000,是的,盈利是去年的,但我是暫估了,去年就處于虧損,,我去年暫估的10萬今年是不是要沖掉?,
我今年一到幾月份的工資可以沖掉這個10萬暫估
你好,去年暫估的10萬,今年有取得對應的發(fā)票嗎? 去年暫估,是針對什么事項的暫估呢??
老板說沒有成本票過來了。沒有對應的發(fā)票,沒有對應的事項的暫估。所以也只能用工資抵了。所以工資的話從今年的1到幾月的工資??梢詻_掉暫估10萬
你好 今年沒有取得對應的發(fā)票,是不得隨意沖銷暫估的 暫估需要是發(fā)生了支出沒有取得發(fā)票才做的操作,而不是隨意通過暫估來控制利潤的?
那工資不是支出嗎?
你好,工資是支出,我沒有否定這個啊 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊
那是公司內(nèi)賬,外賬沒有這么要求嚴格,你告訴我一下,可以沖銷一到幾月份的工資就可以了,是1~4月還是1~5月,你告訴我一下就可以了
你好,沒有這方面的具體規(guī)定(可以沖銷一到幾月份的工資) 下面是我的回復: 但是工資與之前暫估沒有對應,就不應當隨意把暫估的沖銷啊 沖銷暫估的前提,是取得了與之前暫估對應的發(fā)票才是啊