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Q

是藍(lán)字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?

2025-08-30 14:55
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-30 14:56

您好,你們是一般人還是小規(guī)模?

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快賬用戶9383 追問 2025-08-30 14:57

一般納稅人

一般納稅人
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齊紅老師 解答 2025-08-30 14:58

用藍(lán)字減紅字,再減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)就是要交的

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快賬用戶9383 追問 2025-08-30 14:58

是用118367.79-715=117652.79在減去進(jìn)賬交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-30 14:59

是的,是的,就是這樣的

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是的,就是藍(lán)字的減去紅字的
2023-09-15
學(xué)員你好,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)數(shù)字是藍(lán)字
2021-12-22
您好,是的,就是你說的這樣的
2024-09-30
銷售額的填寫 在申報(bào)增值稅時(shí),銷售額一般是按照正數(shù)發(fā)票(藍(lán)色發(fā)票)金額減去紅字發(fā)票金額后的余額來填寫。例如,本月開具正數(shù)發(fā)票銷售額為 100,000 元,紅字發(fā)票銷售額為 20,000 元,那么在申報(bào)銷售額時(shí)應(yīng)填寫 80,000 元。這是因?yàn)榧t字發(fā)票是對之前正數(shù)發(fā)票的沖減,從經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上來說,相當(dāng)于減少了實(shí)際的銷售金額。 稅額的填寫 對于稅額也是同樣的道理。正數(shù)發(fā)票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額減去紅字發(fā)票對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額后的余額為實(shí)際應(yīng)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額。比如,正數(shù)發(fā)票稅額為 13,000 元,紅字發(fā)票稅額為 2,600 元,申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫的銷項(xiàng)稅額為 10,400 元。這樣的填寫方式能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)實(shí)際的銷售和納稅情況,避免重復(fù)納稅或納稅金額計(jì)算錯誤。
2024-12-05
是的,就是那樣計(jì)算的
2025-01-16
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