你好,您這個是什么意思?
您好,老師我問個問題,是這樣的12月份的賬有個所得稅要交的.但是做月度報表的時候我暫估了一個成本上去,現在要報2020年年報了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現出來要交所得稅!我想問這個稅怎么處理!還有就是要彌補以前年度虧損的!
匯算清繳的時候,發(fā)現去年12有份未開票收入,現在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅,我反結賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進項就小于銷項,需要交附加稅,我忘了計提附加稅,把更正的財務表已經報送了,現在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報,營業(yè)成本(本年累計)那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計算進去了,現在申報企業(yè)所得稅年報,還能補上這個2千多的數額進去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財務報表也要申報,這個遺漏的所得稅也是可以補上填入嗎?謝謝。
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報企業(yè)所得稅是不是可以彌補虧損,報表是不是直接就帶出來了數,公司一個老師是這么說的:你那個虧損彌補以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現在盈利了,你只能到一季度的時候,必須把稅先給他交了,你那個是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時候才能出現的,你平常填的時候都是那個所得稅匯算,就是說季度內光有那個所得稅匯算那一張表,哪兒?那個彌補虧損的那張表啊,彌補虧損那一張表只有到所得稅匯算年報的時候才顯示了。他說的不對吧
老師,想請問下我們公司小微企業(yè),17~20年都是虧損狀態(tài),21年盈利,不過21年彌補不完以前年度虧損,我最近檢查合同,發(fā)現有一個合同的收入100000元忘記入賬,合同日期是2021年6月~2022年6月,對方不需要發(fā)票,這筆收入我可以都入在今年的主營收入嗎?還是需要把其中五萬入未分配利潤
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現在怎么處理?今天才發(fā)現,要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
有了補記的收入,就有了利潤,能不能用這個2005.19元彌補虧損,這個2005.19元在今年匯算時已彌補虧損了
你這個是之前的盈利,不能在現在彌補虧損
要是更改申報表是在2022年度彌補虧損了吧
對的,在更正的年份彌補虧損
就得重新匯算
是的,重新計算是退還是繳納企業(yè)
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您