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您好,老師我問(wèn)個(gè)問(wèn)題,是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去,現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現(xiàn)出來(lái)要交所得稅!我想問(wèn)這個(gè)稅怎么處理!還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的!

2021-02-26 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-26 18:00

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè) 沒有實(shí)際成本發(fā)生你次年做,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),匯算清繳納稅調(diào)增,。彌補(bǔ)虧損不做分錄。你需要交稅再做

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快賬用戶8905 追問(wèn) 2021-02-26 18:02

就是當(dāng)月的所得稅費(fèi)用就掛在哪里沒有影響吧

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快賬用戶8905 追問(wèn) 2021-02-26 18:06

我直接填寫利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)對(duì)吧

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快賬用戶8905 追問(wèn) 2021-02-26 18:18

匯算清繳納稅調(diào)增2020年調(diào)是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-26 18:34

是的,是的,是的,是的,所得稅費(fèi)用這個(gè)不會(huì)影響交所得稅,

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這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè) 沒有實(shí)際成本發(fā)生你次年做,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),匯算清繳納稅調(diào)增,。彌補(bǔ)虧損不做分錄。你需要交稅再做
2021-02-26
你好同學(xué),你可以的同學(xué),這樣做可以
2021-03-23
權(quán)責(zé)發(fā)生制需要去暫估這個(gè),你對(duì)應(yīng)不暫估那你意思是成本不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2021-01-05
年度匯算清繳,整體相當(dāng)于重新計(jì)算一遍
2022-05-30
由于彌補(bǔ)了以前年度虧損,交了70多元的企業(yè)所得稅,計(jì)提是按202元計(jì)提的稅款,下月需要沖銷計(jì)提企業(yè)所得稅是:202-70=132元。要不就是到四季度計(jì)提企業(yè)所得稅少計(jì)提132元。
2021-10-19
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