同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以填寫 可以補(bǔ)
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師好,申報(bào)2021年10-12月的企業(yè)所得稅時(shí),需要填的營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額等,都是全年的累計(jì)金額的數(shù)據(jù)嗎?還是只是第四季度的金額數(shù)據(jù),謝謝。
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報(bào),營(yíng)業(yè)成本(本年累計(jì))那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),還能補(bǔ)上這個(gè)2千多的數(shù)額進(jìn)去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表也要申報(bào),這個(gè)遺漏的所得稅也是可以補(bǔ)上填入嗎?謝謝。
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 上個(gè)月本年累計(jì)虧錢 但是本月盈利 本年累計(jì)還是虧錢 這種情況 本年盈利的計(jì)算繳納所得稅嗎 還是在財(cái)務(wù)報(bào)表所得稅本期數(shù)那填零呀
老師,您好!今年5月報(bào)送22年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),因業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)繳了一部分企業(yè)所得稅,5月計(jì)入當(dāng)月所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表第14欄“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”是否包括這部分補(bǔ)繳的稅額?謝謝!
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬,實(shí)際認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝