你好,這個(gè)是不是通行費(fèi)的,如果是通行費(fèi)的話可以抵扣的。
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
老師,2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了,沒(méi)抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢(qián)2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
6月份勾選時(shí)沒(méi)有仔細(xì)看有電子普通發(fā)票也被勾選認(rèn)證了,請(qǐng)問(wèn)可以撤銷勾選嗎?或者不抵扣會(huì)有什么影響嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下高速過(guò)路的電子發(fā)票可以認(rèn)證抵扣。報(bào)銷人只打印了一聯(lián)。當(dāng)時(shí)報(bào)銷就做費(fèi)用了。我這邊沒(méi)有再打印,抵扣的時(shí)候,可以直接勾選,不要發(fā)票嗎?
某企業(yè)本月支付當(dāng)月貨款的 60%,支付上月貨款的 30%,支付上上月貨款的 10%,未支付的貨款通過(guò)“應(yīng)付賬款”核算。已知 7 月份貨款為 20 萬(wàn)元, 8 月份貨款為 25 萬(wàn)元, 9 月份貨款為 30 萬(wàn)元,10 月份貨款為 50 萬(wàn)元,老師,這種題好繞呀,有什么技巧沒(méi)有?
老師 8月申報(bào)的工資是7月份計(jì)提的工資還是申報(bào)7月實(shí)際發(fā)放6月的工資
老師請(qǐng)問(wèn),公司購(gòu)買摩托車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以一次性抵扣嗎
老師您好!老板請(qǐng)客戶唱歌吃飯,發(fā)票內(nèi)容是酒、娛樂(lè)服務(wù),可以憑票入賬吧?怎么做分錄
小微企業(yè)除了享受六稅兩免,還享受所得稅5%的稅率,是嗎?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在租了一間辦公室,是經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票備注的,做賬要怎么寫(xiě)分錄呢
老師,發(fā)行普通股,每股發(fā)行價(jià)10元,預(yù)計(jì)第一年每股股利為1.2元,股利增長(zhǎng)率8%。求資本成本,這里我有點(diǎn)搞混了,需要乘(1+8%)么
老師,如果銷項(xiàng)稅額是35萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是30萬(wàn);進(jìn)項(xiàng)留抵計(jì)算是5萬(wàn);免抵退應(yīng)退稅額是10萬(wàn);應(yīng)退稅額是5萬(wàn)的,相關(guān)的分錄是什么樣的,進(jìn)項(xiàng)留抵稅額科目的金額后面怎么處理,謝謝
老師好,請(qǐng) 問(wèn)一般納稅人外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行退稅申報(bào)的資料中的國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票和貨代服務(wù)發(fā)票必須是專票嗎?請(qǐng)問(wèn)普票可以嗎?也就是說(shuō)普票不行進(jìn)出口退稅發(fā)票勾選不運(yùn)稅,會(huì)不會(huì)影響出口產(chǎn)品的退稅??因?yàn)槭蹆r(jià)按FOB價(jià),相對(duì)應(yīng)的成本是包括產(chǎn)品+運(yùn)輸(國(guó)內(nèi))+港雜+貨代服務(wù)。目前產(chǎn)品是專票、那運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)是不是也必須要求專票?還是說(shuō)運(yùn)輸費(fèi)、貸代服務(wù)普票也可以,退稅就退產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額,運(yùn)輸費(fèi)、貨代服務(wù)費(fèi)就進(jìn)行免稅勾選即可?會(huì)不會(huì)影響退稅
老師,供應(yīng)鏈管理服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
是通行費(fèi)的,那如果不抵扣的話會(huì)不會(huì)有什么影響?
不抵扣的話一直在你的勾選平臺(tái)里面,你可以如果不允許抵扣的,你可以認(rèn)證之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那不抵扣的話報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
你只要認(rèn)證了,就需要填寫(xiě)35藍(lán),如果不允許抵扣,在寫(xiě)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他,如果你選擇了不抵扣,勾選這個(gè)選項(xiàng)之后直接加稅合計(jì)做賬,就不需要申報(bào)增值稅了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。