把你的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表和附表一的數(shù)據(jù)拿出來看一下。
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
想咨詢一下這月納稅申報(bào)彈出頁面說稅局征管系統(tǒng)票表比對(duì)附一表中未開具發(fā)票一欄銷售額0,上期臺(tái)賬累計(jì)額-9937.21,這是怎么回事,我們未開具發(fā)票一欄只有三月一筆退個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的158.03
老師您好,想咨詢您個(gè)出口退稅方面的問題,我們出口報(bào)關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購(gòu)的,10月份開出口發(fā)票時(shí)也開了這部分紙箱,今天報(bào)增值稅時(shí)把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請(qǐng)問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
核心征管返回比對(duì)結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0,未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷售額累計(jì)值”是-321000,未開具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師,這個(gè)是怎么回事,這個(gè)月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計(jì)行業(yè)。去年有三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用合計(jì)23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票,所以申報(bào)了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個(gè)季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報(bào)過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報(bào)時(shí),增值稅申報(bào)表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報(bào)后,稅務(wù)人員說比對(duì)不通過,強(qiáng)制申報(bào)后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報(bào)表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報(bào)比對(duì)不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報(bào)的未開票收入當(dāng)時(shí)估計(jì)是沒有四舍五入的原因,申報(bào)的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
拿出來對(duì)比了一模一樣的
如果一模一樣, 這里就不會(huì)配出問題 整體銷售額是負(fù)數(shù)嗎
整體銷售額是正數(shù),我們?cè)鲁跞デ暹^一次卡,因?yàn)槠咴麻_票室點(diǎn)錯(cuò)導(dǎo)致多抄了一次稅,這個(gè)月4號(hào)就拿稅控盤去清了一次卡
哦,也就是說你清卡之后導(dǎo)致那個(gè)數(shù)據(jù)配比有異常,那么這種情況你去大廳申報(bào),你那個(gè)系統(tǒng)里面申報(bào),它就會(huì)提示有異常數(shù)據(jù)通不過。
圖片總是在上傳,金稅設(shè)備普票資料統(tǒng)計(jì)實(shí)際銷售額630416.63,實(shí)際銷項(xiàng)稅額81954.17 我申報(bào)表上開具其他發(fā)票填寫的是這些數(shù)字 專票實(shí)際銷售額2171075.27銷項(xiàng)稅282239.85 我申報(bào)表上開具專票金額我填寫的是這些數(shù)字
申報(bào)表上未開具發(fā)票一欄沒有任何數(shù)字啊,這是六月份的,七月我也是照金稅設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)數(shù)填寫,未開具發(fā)票一欄也是每月任何數(shù)字的
去大廳申報(bào)要帶什么手續(xù)嗎?
帶上你的公章去大廳填表就行。