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老師,請問下,老板賣了公司賬上的兩個汽車,我是在電子稅局全量發(fā)票查詢里看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,一張10萬賣給個人的,1張1萬賣給一家公司的,我這邊要做些什么,以前買的時候是抵扣了進(jìn)項(xiàng)的,我要不要開票出去,還是說下月報增值稅時在附表一未開具發(fā)票那欄填寫,按二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額填寫嗎,實(shí)際不止這個金額,我聽老板說越野車賣的30萬

2025-08-25 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 11:52

你好,你可以不開發(fā)票,但是要確認(rèn)收入交稅。

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快賬用戶6177 追問 2025-08-25 11:54

那我在未開具發(fā)票那欄填寫金額,按二手車發(fā)票金額,還是按實(shí)際金額,賣車的錢沒進(jìn)我們公戶,應(yīng)該是進(jìn)老板自己口袋了

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-25 11:55

你好,你先跟老板說,建議先按發(fā)票金額。

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你好,你可以不開發(fā)票,但是要確認(rèn)收入交稅。
2025-08-25
你們是小規(guī)模就按1%計算增值稅
2025-09-24
需要進(jìn)行納稅申報。 根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定,企業(yè)銷售二手車屬于增值稅應(yīng)稅行為,無論是否自行開具發(fā)票,只要發(fā)生了應(yīng)稅銷售行為,就需按規(guī)定計算繳納增值稅并進(jìn)行納稅申報。 你看到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(1000 元)雖由二手車市場開具,但對應(yīng)的銷售行為是你公司發(fā)生的,應(yīng)將該 1000 元作為含稅銷售額,按適用稅率(一般納稅人依適用稅率,小規(guī)模納稅人按 3% 征收率減按 2% 或 3%)換算為不含稅銷售額,在增值稅納稅申報表相應(yīng)欄次(如 “未開具發(fā)票” 或?qū)?yīng)征收率欄)填報申報。
2025-09-12
機(jī)動車某某汽車一般納稅人13%,2013年之后買來的單是一般計稅的是一般計稅。
2023-09-20
按照你們現(xiàn)在這個稅率來開,因?yàn)槟銈冎暗挚哿?/div>
2020-03-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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