你好; 開不了的;如果要開 也只能 個人老板 帶著注銷的相關(guān)資料 后面去 開票 稅務(wù)局代開
老師想問一下 我們是銷售方 前一段時間給對方開具了增值稅專用發(fā)票 對方次月發(fā)現(xiàn)有一些問題 未認證該發(fā)票并將此發(fā)票退回,我公司將該增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但現(xiàn)在對方那邊該還是顯示正常。這樣是正確的嗎?
老師,建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對方公司了,但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯的發(fā)票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯的發(fā)票、對方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請問除了舉報投訴,還有沒有別的解決辦法
老師好,對方公司已經(jīng)在注銷公示期階段,但是還有增值稅專用發(fā)票沒有給我們開具,現(xiàn)在這個狀態(tài)對方是否還能開具專票,如果不能開有什么解決辦法?
老師,現(xiàn)在收到電子專票對方開票有誤紅沖重開,,對方說已經(jīng)紅沖但是我們增值稅平臺還是顯示這個錯誤票狀態(tài)正常是什么原因,要多久會更新狀態(tài)
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個表?
申報工商年報,填寫社保部分,單位繳費基數(shù)和本期實際繳費金額怎么填寫?
我們招來不長時間的會計 其實一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費勁 比如 我讓他整理報銷表格 她要求讓報銷的人整理一個表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計起來麻煩 那次讓她取錢 因為著急用 我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動不動 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報,工商系統(tǒng)還需要做年報嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時我把銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費加到一起申報時,提示和報表不一致,我們是小企業(yè)會計準則,小型微利企業(yè),只填寫管理費用的業(yè)務(wù)招待費時就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風險嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?
老師好,是對方老板等到注銷完畢帶著資料去以個人的名義去稅局代開發(fā)票嗎?代開的也可以13的稅率嗎?
?你好1. 是的;只能這樣的; 到時個人代開按3%哈; 不是13%哦? ?
那老師還有最后一個問題,這樣子做如果稅務(wù)機關(guān)查到會認可嗎?之前他都是公司的抬頭開的專票,另外對方還給出了另一個方案,他想讓別的公司替他開一張出來,他另外寫個委托書蓋公章和開票公司的公章,然后讓我和發(fā)票一同入賬沖往來,這樣子稅局查到也會不認可吧?
?你好 ;1.? 是的;實際中是? 有這樣的做的; 實際中 有這樣可以開票的;? 因為注銷了沒法以公司名義開票的??