你好 這兩個(gè)都是可以的,只要軟件沒出錯(cuò),就可以的
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師你好,如果有管理費(fèi)用發(fā)生退費(fèi),是寫貸方好還是借方負(fù)數(shù)好呢?軟件會出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)的嗎如果寫貸方
沖減的管理費(fèi)用,如果記在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)管理費(fèi)用的金額和按記在借方的負(fù)數(shù)金額是不一樣的,有什么影響呢?
軟件記賬時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方發(fā)生額應(yīng)該記在借方負(fù)數(shù)是嗎,如果記貸方結(jié)果會怎樣
企業(yè)是小會計(jì)準(zhǔn)則,前年的賬做錯(cuò)了,應(yīng)該借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財(cái)務(wù)軟件
次年五月31前取得當(dāng)年發(fā)票,是不是當(dāng)年匯算清繳不用納稅調(diào)增
和員工協(xié)商一致,社保按1萬基數(shù)交,但工資按3000申報(bào),這會有問題嗎,稅務(wù)等部門會查嗎
老師打擾一下,我們銷售商品老板問對方不開票我們加幾個(gè)點(diǎn)才不會虧,老師怎么計(jì)算呢?
剛開的發(fā)票納稅人識別號改了。需要重開發(fā)票嗎,是做廢還是紅沖
酒店將房屋長租給別人,開具發(fā)票寫什么呢?
老師 車間買的空氣凈化什么吸附箱 風(fēng)機(jī) 折舊是計(jì)入什么科目? 制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用 還有就是 給員工宿舍購買的床計(jì)入什么科目 ?
老師 自然人持股企業(yè),自然人的個(gè)人轉(zhuǎn)讓給企業(yè)法人 麻煩介紹下個(gè)稅申報(bào)及印花稅申報(bào) 謝謝 現(xiàn)在的
老師、能發(fā)一份、代理記賬的合同給我么、非常感謝
您好,老師,是在跨境服務(wù),出口免稅及合計(jì)那塊填嗎?
老師i個(gè)體戶查賬征收 稅率是多少 稅率表可以發(fā)一個(gè)嗎