您好!建議寫借方負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師你好,如果有管理費(fèi)用發(fā)生退費(fèi),是寫貸方好還是借方負(fù)數(shù)好呢?軟件會(huì)出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)的嗎如果寫貸方
你好老師,存貨盤盈的時(shí)候“借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,查出原因?yàn)楣芾聿簧扑隆敖瑁捍幚碡?cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用”,管理費(fèi)用只能在借方用負(fù)數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
老師,軟件自動(dòng)生成的科目余額表,期初余額累計(jì)借貸方一致,本期發(fā)生額借貸方一致,期末余額也是一致的,但是本年累計(jì)借貸方合計(jì)不一致,這種情況是正常的嗎?如果不正常,應(yīng)該是哪里出了問題?比如沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎??還是可能財(cái)務(wù)軟件算法出了問題
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
老師,我們買了一臺(tái)電腦11016元,折舊三年的話怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,公司租的辦公室(商用辦公樓一間),需要房東去稅務(wù)局開一張租房發(fā)票,房租5000的話,需要交哪些稅,多少錢
公司上個(gè)月的工資不發(fā),這個(gè)月社保都停止繳納,身為財(cái)務(wù)人員可以直接離職嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司收到政府補(bǔ)助一筆款關(guān)于助殘的資金,這筆資金后期要全部支付完在這個(gè)項(xiàng)目中,請(qǐng)問要怎么做賬呢
采購材料沒有開票,有無票收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
新開業(yè)的企業(yè).網(wǎng)上做了稅務(wù)登記。但是報(bào)稅人和開票員還沒添加。所以請(qǐng)問做好了稅務(wù)登記后接下來要做哪些
老師殘保金是按全年平均員工人數(shù)不超30免征嗎,比如說我5月60人,但是6月10人,后面月份沒有什么人,那也是免征的是嗎?
我們是工程公司 分包給一個(gè)引孔隊(duì)伍 他沒有發(fā)票。找的別的單位給我們開的發(fā)票 那我們給這個(gè)引孔隊(duì)伍工人代發(fā)的工資 我們不想報(bào)個(gè)稅 這部分成本流水 讓給我們開發(fā)票的單位去報(bào)個(gè)稅 他們能用嗎
因?yàn)槲覍戇^一筆管理費(fèi)用貸方,后來對(duì)余額表時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤金額少了這個(gè)數(shù),我不確定是因?yàn)檐浖]有結(jié)轉(zhuǎn)還是我寫錯(cuò)科目了
你寫到借方負(fù)數(shù)看看
這次對(duì)得上了,原來軟件不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,老師我申報(bào)前忘記年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,我們公司是借方余額的,這樣所得稅報(bào)表會(huì)有影響嗎?
損益類沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
這個(gè)數(shù)是不是要借未分配利潤,貸本年利潤
是的,你的分錄是對(duì)的。