您好!建議寫借方負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師你好,如果有管理費(fèi)用發(fā)生退費(fèi),是寫貸方好還是借方負(fù)數(shù)好呢?軟件會(huì)出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)的嗎如果寫貸方
你好老師,存貨盤盈的時(shí)候“借:庫(kù)存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,查出原因?yàn)楣芾聿簧扑隆敖瑁捍幚碡?cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用”,管理費(fèi)用只能在借方用負(fù)數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
老師,管理費(fèi)用-開辦費(fèi)在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是個(gè)負(fù)數(shù),在借方是負(fù)數(shù),如果是手工賬的話是不是在這比業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)也可以記貸方正數(shù)呀,因?yàn)槭秦?cái)務(wù)軟件記賬,然后系統(tǒng)設(shè)置的,如果管理費(fèi)用在發(fā)生時(shí)記到貸方的話,那期末結(jié)轉(zhuǎn)到借方,財(cái)務(wù)軟件是程序是死的,所以結(jié)轉(zhuǎn)也用借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎
老師,軟件自動(dòng)生成的科目余額表,期初余額累計(jì)借貸方一致,本期發(fā)生額借貸方一致,期末余額也是一致的,但是本年累計(jì)借貸方合計(jì)不一致,這種情況是正常的嗎?如果不正常,應(yīng)該是哪里出了問題?比如沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎??還是可能財(cái)務(wù)軟件算法出了問題
我們是小規(guī)模納稅人,收到了專票怎么辦
老師,去年12月份新成立的單位,不用工商年檢吧?
老師 請(qǐng)問一下這個(gè)做稅務(wù)登記的話做了小規(guī)模后面可以轉(zhuǎn)一般納稅人 但是做了一般不能轉(zhuǎn)小規(guī)模吧
我司有兩個(gè)子公司,接收了他們60%股權(quán),暫時(shí)沒有債權(quán)債務(wù)往來,我們的利潤(rùn)總額合并報(bào)表數(shù)是直接相加嗎,我是本部利潤(rùn)總額-3000萬,子公司利潤(rùn)總額1000萬和-2000萬,請(qǐng)?jiān)斀庵x謝
老師,我要預(yù)算明年公司管理費(fèi)用可以用今年管理費(fèi)用除以今年收入的占比,算出這個(gè)占比以后然后再用這個(gè)占比去乘預(yù)算收入嗎
甲公司2021年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額210萬元,其中包括:收到的國(guó)債利息收入10萬元,因違反環(huán)保法規(guī)被環(huán)保部門處以罰款20萬元。甲公司2021年年初遞延所得稅負(fù)債余額為20萬元,年未余額為25萬元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于固定資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。甲公司適用的所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,用公司2021年的所得稅費(fèi)用是( )萬元。 A、52.5 B、55 C、57.5 D、60
招標(biāo)代理費(fèi)發(fā)票是中標(biāo)服務(wù)費(fèi)還是中介服務(wù)費(fèi)
老師,老板個(gè)人跟公司借支,如果年底沒有歸還,我能直接轉(zhuǎn)為投資款嗎
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,老公司車賣了怎么做賬啊?又有一臺(tái)車要賣,然后我要如何開票,謝謝老師
廠房租賃入賬需要取得發(fā)票還是合同做待攤費(fèi)用
因?yàn)槲覍戇^一筆管理費(fèi)用貸方,后來對(duì)余額表時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)金額少了這個(gè)數(shù),我不確定是因?yàn)檐浖]有結(jié)轉(zhuǎn)還是我寫錯(cuò)科目了
你寫到借方負(fù)數(shù)看看
這次對(duì)得上了,原來軟件不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,老師我申報(bào)前忘記年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,我們公司是借方余額的,這樣所得稅報(bào)表會(huì)有影響嗎?
損益類沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
這個(gè)數(shù)是不是要借未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)
是的,你的分錄是對(duì)的。