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老師你好,如果有管理費(fèi)用發(fā)生退費(fèi),是寫貸方好還是借方負(fù)數(shù)好呢?軟件會(huì)出現(xiàn)無法結(jié)轉(zhuǎn)的嗎如果寫貸方

2021-01-20 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-20 10:00

您好!建議寫借方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 10:02

因?yàn)槲覍戇^一筆管理費(fèi)用貸方,后來對(duì)余額表時(shí)發(fā)現(xiàn)本年利潤(rùn)金額少了這個(gè)數(shù),我不確定是因?yàn)檐浖]有結(jié)轉(zhuǎn)還是我寫錯(cuò)科目了

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:05

你寫到借方負(fù)數(shù)看看

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 10:45

這次對(duì)得上了,原來軟件不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)的,老師我申報(bào)前忘記年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了,我們公司是借方余額的,這樣所得稅報(bào)表會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:00

損益類沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎

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快賬用戶2569 追問 2021-01-20 11:31

這個(gè)數(shù)是不是要借未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)

這個(gè)數(shù)是不是要借未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)
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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:39

是的,你的分錄是對(duì)的。

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您好!建議寫借方負(fù)數(shù)。
2021-01-20
這里放的借方負(fù)數(shù)是因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額,他是在借方,如果你發(fā)的貸方的話影響你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致,所以放到借方負(fù)數(shù)來表示
2022-11-29
那結(jié)轉(zhuǎn)的金額應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 10000 貸:本年利潤(rùn) 10000
2019-09-23
你是手工賬嗎 第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì),余額是0不需要結(jié)轉(zhuǎn) 第二個(gè)借管理費(fèi)用貸本年利潤(rùn)1000
2019-09-23
同學(xué)你好,改一下第三個(gè)分錄 借銀行存款0.77 借-管理費(fèi)用0.77
2024-01-05
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