在嗎老師
老師,你好,我21年8月有出售4個(gè)面罩,當(dāng)時(shí)還沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是暫估入價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來(lái)是發(fā)票回來(lái)價(jià)格是低的,我就沖了暫估,按發(fā)票金額入賬,現(xiàn)在導(dǎo)致庫(kù)存是負(fù)數(shù),要怎么在2022年調(diào)整,影響匯算清繳嗎?
你好好老師,我采購(gòu)入庫(kù),暫估入賬的時(shí)候價(jià)格估高了,然后也出庫(kù)了,真正開票入賬后現(xiàn)在的結(jié)存是負(fù)數(shù),我做個(gè)入調(diào)整單的話憑證分錄怎么寫
老師,我們這個(gè)采購(gòu)合同是1月的,但是當(dāng)時(shí)才發(fā)貨了3600盒,然后到現(xiàn)在都沒(méi)有開發(fā)票過(guò)來(lái),但是我們3月已經(jīng)開了很多發(fā)票出去了,庫(kù)存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,那就算是現(xiàn)在開發(fā)票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫(kù)存已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,我3月是不是得暫估入職做庫(kù)存成本了?要不我?guī)齑媸秦?fù)數(shù)了?那暫估入職的分錄怎么做啊?
老師,你好,我10月暫估入庫(kù)柴油的金額是429378.4元,出庫(kù)也是429378.4元,11月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)入庫(kù)金額寫成價(jià)稅合計(jì)了,出庫(kù)也多出了49397.52元,那這個(gè)怎么做調(diào)整呢,憑證怎么寫
老師你好,我們上個(gè)月暫估入賬了原材料,正常銷售開票,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,本月沖紅了暫估入庫(kù)原材料的憑證,銷售憑證以及上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,然后重新入庫(kù)了原材料,重新做了銷售憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致本月利潤(rùn)虛高了怎么辦
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問(wèn)試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
在的同學(xué),我再看你的問(wèn)題
同學(xué)你們要根據(jù)收入的采購(gòu)票沖暫估
采購(gòu)發(fā)票開的時(shí)候已經(jīng)紅沖完了,但是紅沖之前已經(jīng)做了出庫(kù)了,
采購(gòu)發(fā)票來(lái)的時(shí)候已經(jīng)紅沖完了,但是紅沖之前已經(jīng)做了出庫(kù)了
那就是你們實(shí)際出庫(kù)存多了,同學(xué)