同學你好 把10月暫估的 全部紅沖, 在11月按照正確的重新記錄進去。 因為是跨月,不是跨年,所以,不需要 把10月銷售成本重新結(jié)轉(zhuǎn)了,本月按照重新錄入的數(shù)據(jù)計算出庫成本就行
老師,我們倉庫暫估入庫時,成本入了2000,但是發(fā)票回來后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的金額是1900。發(fā)票回來的時候,材料已經(jīng)在上個月出庫計算成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
你好好老師,我采購入庫,暫估入賬的時候價格估高了,然后也出庫了,真正開票入賬后現(xiàn)在的結(jié)存是負數(shù),我做個入調(diào)整單的話憑證分錄怎么寫
老師你好,去年采購入庫148400元,發(fā)票也開了148400,我們付款付了94000元,事后才知道是多入庫多開了發(fā)票,所以導致應付賬款多了54400這個應該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會計讓我寫個領(lǐng)款憑證,把這個應付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個應該怎么調(diào)整呢?
老師你好,去年11?購入一批裝潢用材料,入庫價格是12萬元,發(fā)票也收了12萬,當時付款付了9萬元,今年8月才知道未付的3萬是多入庫,多開了發(fā)票,所以導致應付賬款還掛著3萬,這個應該怎么調(diào)整,我是做出納的做的內(nèi)賬,會計讓我寫個領(lǐng)款憑證,把這個應付賬款調(diào)整到我的名下 ,我這個應該怎么調(diào)整呢?
老師,暫估高了怎么寫調(diào)整暫估入庫商品差額,就是說,我上個月暫估的,這個月發(fā)票回來。但是上個月我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。現(xiàn)在這個多出來的成本金額怎么寫分錄是寫負數(shù)嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎