是一般納稅人的嗎?
老師好!我想咨詢一下當(dāng)月增值稅需要計(jì)提嗎?次月繳納,是計(jì)提當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月結(jié)轉(zhuǎn)?會(huì)計(jì)分錄是怎么做的?謝謝!
已經(jīng)繳納的增值稅計(jì)入什么科目?怎樣填寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,8月份繳納7月份應(yīng)交增值稅,繳納時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做?7月份需要計(jì)提嗎?
老師增值稅計(jì)提繳納分錄是什么樣的 月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,每個(gè)月增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄該怎么做?然后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的老師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
需要計(jì)提是嗎老師
需要的第三個(gè)分錄就是集體增值稅,他叫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
第一個(gè)也是計(jì)提嗎
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
老師那繳納時(shí)就是 借 應(yīng)交-未交增值稅 貸 銀行存款是嗎
是的是的,是這么做的。
老師 增值稅不像其他稅一樣計(jì)提吧 什么稅金及附加類的
是的,他不做水晶及附加里面的。
是的,他不做稅金及附加里面的
那他不需要計(jì)提是嗎 就是每月結(jié)轉(zhuǎn)就行是嗎
地濕的是這么做的。
對(duì)的是的是這么做的。
老師我第三筆先做就當(dāng)做是計(jì)提可以嗎 然后在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng) 在后來(lái)繳納
你好 是的 是的 是的是的