?你好;? ? ? ?那你這個發(fā)票業(yè)務(wù)實際是什么方面的業(yè)務(wù)的 ;? ? 這個100萬 是你們開票出去的 ;? ?如果是hi 折讓了 9萬; 那么你紅沖9萬收入分錄即可? ?

老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上賣鮮花,我對公賬戶上收到的款項里包括80%的款是要返給平臺,也就是說我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實際收入,我返給平臺的款不能收到對應(yīng)的發(fā)票,可以跟平臺簽訂合同,例如我對公戶收到120萬銷售鮮花款,有110萬需要返還平臺,我10萬是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報,這樣可以嗎
我公司有一項業(yè)務(wù),對方給我公司定制的一款大數(shù)據(jù)平臺服務(wù)軟件,合計金額36萬,平臺建設(shè)費24萬,平臺運營費12萬?,F(xiàn)收到24萬元發(fā)票。開的信息技術(shù)服務(wù)——服務(wù)費,我公司應(yīng)該如何入賬,是入到無形資產(chǎn)還是長期待攤費用、還是管理費用?
我是電商,給平臺開票100萬,但是有9萬的返利,也就是說這9萬是給平臺的服務(wù)費,平臺讓以銷售折讓的形式開票,100萬的開票金額折讓9萬,這個應(yīng)如何賬務(wù)處理,我的收入其實就剩91萬元整
電商公司,我們公司實際要付款給供應(yīng)商100臺電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機(jī)器都有型號的,我們要按100臺對應(yīng)的型號開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
我們有一家供應(yīng)商,我們給他們打款了19萬,他們也開了19萬的發(fā)票,但是這個月他們把之前開的19萬發(fā)票沖銷了15萬,因為我們這15萬沒用完產(chǎn)品,他們是不是要給我們退款這15萬的金額?畢竟之前我們已經(jīng)打過款的了,現(xiàn)在是這種,因為我們又成立了一個公司,他們選擇把這15萬的商品讓我們移庫給我們自己的新成立的新公司了,那這種的話,發(fā)票是不是要重新開給我們的新公司?但是這15萬的貨款他們選擇讓我們抵扣在新公司,不退我們,但是這樣的話,我之前那個公司的賬務(wù)上面一直掛賬的啊,這個要怎么對接處理?
老師,公司去年11月領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,今年7月開通稅務(wù),要申報殘疾人就業(yè)保障金嗎?
注冊在海南的船舶,國際運輸服務(wù),在天津請國外的公司來船上對船舶進(jìn)行檢驗,檢驗費39322.8元,這需要交印花稅嗎
我們采購過來的東西,在出口 這種方式是?
請問,合伙人 投資 做賬怎么做?
勞動保護(hù)費匯算清繳的時候怎么填?
個體工商戶餐飲行業(yè),這個季度稅務(wù)局要求按外賣平臺的收入數(shù)據(jù)報稅,可以扣除傭金么?
老師,我第一次進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選,比如我有銷項票4萬,那勾選的進(jìn)項票為4.1萬,那超出的部分怎么做賬呢,勾選發(fā)票的時候我是每次有多少銷項再勾選多少進(jìn)項,不用一次性勾選完可以嗎
老師稅務(wù)系統(tǒng)的信用等級是每年年初變一次就不在變了嗎?還是隨時測評,隨時變的?
老師好,民非企業(yè)的財務(wù)費用和審計費各記入到什么科目呢
列:我開票金額10萬,票面上顯示折讓1萬元,在一張票面上處理
這樣我的實際銷售金額是9萬
你好; 他開了紅字發(fā)票; 你紅沖收入即可;? 可以的? ?
我開的票,
這個折讓直接在我開的發(fā)票上體現(xiàn)
?你好;? ? ? ? ?那你就直接紅沖收入即可? ??