增值稅及附加稅免稅 房產(chǎn)稅=3000*4%=120 個(gè)稅=(3000-120-800)*10%=208
老師請(qǐng)問,住宅性質(zhì)的房屋產(chǎn)權(quán)人,跟自然人法人簽租賃合同時(shí),在稅金上,有償租賃和無(wú)償租賃是否有不同? 換而言之 就是A租房子給B,B每個(gè)月給租金和不給租金給A在繳稅時(shí)有沒有區(qū)別?稅點(diǎn)是多少?
老師針對(duì)其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)可享受小微企業(yè)免征增值稅政策,圖二最下面的個(gè)人出租住房也算出租不動(dòng)產(chǎn)也可以按每月不超過(guò)15萬(wàn)免征增值稅嗎
老師個(gè)人出租住房收到租金16925元,需要繳納的稅費(fèi),房產(chǎn)稅,租金收入的百分之十二,增值稅租金收入的百分之1.5,附加稅合計(jì)是增值稅的百分之12,個(gè)稅是租金收入扣去百分之二十費(fèi)用乘百分之二十,印花稅是千分之一,我這樣算對(duì)嗎?
老師,企業(yè)跟房東個(gè)人租賃住宅性質(zhì)的房屋,月租3000,增值稅、附加稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅分別是怎樣計(jì)算的?老師可以列一下式子嗎?
老師你好; 附加稅 =增值稅 *12% ; 印花稅 =銷售金額和購(gòu)進(jìn)合計(jì) *萬(wàn)分之三 ; 資源稅你不涉及哈 ; 房產(chǎn)稅 = 租賃收入 *12% 問:附加稅是地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加兩個(gè)還是其中一個(gè)?小規(guī)模3%征收率的零售行業(yè)需要繳納資源稅嗎?我們門店是租的別人的房子需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請(qǐng)問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
房產(chǎn)稅現(xiàn)在不是減半征收嗎?個(gè)稅為啥還要減掉120
算個(gè)稅的時(shí)候是要扣除交的稅費(fèi)呀。減半就是60
如果是開專票的話,增值稅跟附加稅也不需要繳納嗎?
開專票當(dāng)然是要交稅的哈.普票不交