沒問題的,你這里的計算是對的。
中國某公司職員王某,2018年11月取得工資薪金收入10000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會保險和住房公積金個人繳存比例:基本養(yǎng)老保險百分之八,基本醫(yī)療保險百分之二,失業(yè)保險百分之零點八,住房公積金百分之十二。王某繳納社會保險費核定的繳費工資基數(shù)為8000元王某十一月扣除項目的總金額?王某十一月應(yīng)納稅所得額?王某十一月應(yīng)納個人所得稅?
老師好,我是小規(guī)模納稅人增值稅開票按減征額百分之一的稅率開票,專票做賬時,那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時稅金和金額都計入收入,對不?
母親為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為百分之九二零一九年十月一日將一棟廠房對外出租每月租金為一百二十萬元,該廠房于二零零九年十一月三十日交付使用該廠房,原始價值為三千六百萬元預(yù)計使用年限四十年,預(yù)計凈殘值率為百分之五,按平均年限法計提折舊,該企業(yè)對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量采用公允價值模式,精確認(rèn)該廠房,轉(zhuǎn)換日公允價值為二千八百八十萬元,出租,當(dāng)日收到當(dāng)月租金一百二十萬元,和增值稅,十點八零萬元存入銀行,假定二零一九年十二月三十一日公允價值為三千萬元,二零二零年十二月三十一日,公允價值,微店母親為增值稅一般納稅人適用的增值稅稅率為百分之九二零一九年十月一日將一棟廠房對外出租每月租金為一百二十萬元,該廠房于二零零九年十一月三十日交付使用該廠房,原始價值為三千六百萬元預(yù)計使用年限四十年,預(yù)計凈殘值率為百分之五,按平均年限法計提折舊,該企業(yè)對投資性房地產(chǎn)的后續(xù)計量采用公允價值模式,精確認(rèn)該廠房,轉(zhuǎn)換日公允價值為二千八百八十萬元,出租,當(dāng)日收到當(dāng)月租金一百二十萬元,和增值稅,十點八零萬元存入銀行,假定二零一九年十二月三十一日公允價值為三千萬元,二零二零年十二月三十一日,
老師個人出租住房收到租金16925元,需要繳納的稅費,房產(chǎn)稅,租金收入的百分之十二,增值稅租金收入的百分之1.5,附加稅合計是增值稅的百分之12,個稅是租金收入扣去百分之二十費用乘百分之二十,印花稅是千分之一,我這樣算對嗎?
七月七月二十二日vi七月二十二日vip客戶7月22日VIP客戶陽光旅行社帶30人團(tuán)隊談到對啊酒店一般談到對啊酒店一般納稅談到對啊酒店一般納稅人稅率談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金額共計定十談到對啊酒店一般納稅人稅率是百分之六入主乙烷標(biāo)準(zhǔn)間是五百元不含稅金額共計定十五個談到對啊,酒店一般納稅人稅率是6%,入住乙烷標(biāo)均是500元不含稅,金額共計定15個房間,為了盡快收回錢款向陽光旅向陽光旅行社提向陽光旅行社提出現(xiàn)金折扣條件為十分之二二十分之二二十分之一三分之n三十分之十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)票陽光旅行社十分之二二十分之一三分之n三十分之n當(dāng)前開除增值稅發(fā)票陽光旅行社五日后付款關(guān)2/10會計銀確認(rèn)會計銀確認(rèn)的銀手
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報增值稅,進(jìn)項勾選確認(rèn)是6月15日申報前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會計實務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
老師我算的是5040.26有這么高嗎?老師您能幫我算一下嗎?個人出租住房租金19625元,要繳納多少稅
你前面的計算沒有問題,你覺得是哪里有疑問?
我覺得一萬九的租金,要繳納這么多的稅,有點多,心里沒底了
沒問題 個稅20%,房產(chǎn)稅12% 就已經(jīng)32%了
老師個人出租住房,房產(chǎn)稅沒有優(yōu)惠政策嗎?
有地方性優(yōu)惠,具體看你當(dāng)?shù)?