對的是的,2%的不用管 普通發(fā)票的也需要降稅分開,如果不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
現(xiàn)在按減百分之一增收增值稅,我小規(guī)模納稅人,一季度沒有30萬的銷售額,那免稅的那部分增值稅要計入營業(yè)外收入,是按百分之三的稅額計營業(yè)外收入還是安百分之一的稅額計營業(yè)外收入(普票上開的是1%開的票)?
小規(guī)模稅率百分之三 ,本季度按照政策開票百分之一稅率下開票含稅收入76180元,本季度沒稅額。。。那我忽略政策下開票稅率的百分之一稅率,直接用含稅收入按百分之三算不含稅收入填寫增值稅主表10行,好么? 如果有我按百分之一填寫主表10行,后果就是稅額和不含稅收入想加不等于開票金額。。
老師,小規(guī)模納稅人申報不足30萬,百分之一的增值稅,但是增值稅申報表第10欄增值稅就顯示百分之三的增值稅額,做賬時怎么處理,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按照百分之一算還是按照百分之三算?
老師好,我是小規(guī)模納稅人增值稅開票按減征額百分之一的稅率開票,專票做賬時,那百分之二的稅額不用顯示吧,普票做賬時稅金和金額都計入收入,對不?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是按照百分之三減按百分之一開票的,那我們做賬的時候,是按照百分之一還是百分之三計提增值稅呢?電子稅務(wù)局的申報表是顯示百分之三的,謝謝老師
價稅分離的公式不是含稅金額×(1-稅率)嗎
老師,有沒有那種把資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)填進去科目余額表就有數(shù)據(jù)了
我是一個加盟店商家我的每天收款上上海匯付支付備用金給我轉(zhuǎn)過來的是怎么回事為什么不是美團平臺或者抖音平臺呢會不會是總店那邊做了手腳求解答
老師,現(xiàn)在的增值稅申報系統(tǒng),是新電子稅務(wù)局系統(tǒng),相比較以前的界面,有很大改變。個稅申報系統(tǒng),相比較以前,界面有沒有變化?
老師,出口退稅因為疑點核查以后退稅款是直接退稅到賬戶么?要不要怎么操作?江蘇的
廣宣費可以往后結(jié)轉(zhuǎn)幾年
單位的安置房辦理房產(chǎn)證時支付住宅專項維修基金,契稅,印花稅,不動產(chǎn)登記費,怎么入賬?房產(chǎn)稅,土地使用稅需要繳么?怎么計算?
你好老師,因為有疑點申請出口退稅被核查了,七月八號到企業(yè)實地核查了,上個星期二辦事的稅務(wù)員說他那里通過了,今天給二分局的局長打電話說交給市里了,但具體的也沒通知,我想問下如果市里通過核查了,是不是退稅款直接到賬?我是江蘇的
制造業(yè)。從農(nóng)戶或者合作社采購西紅柿,然后加工成大桶西紅柿醬銷售。只做這一種產(chǎn)品,只是醬的西紅柿濃度不同。這個農(nóng)產(chǎn)品加工成本核算有可以學(xué)習(xí)的課程么?
老師批量下載發(fā)票,批量打印發(fā)票在那節(jié)課里的。
哦哦,好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。