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8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?

2025-09-09 13:16
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齊紅老師

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2025-09-09 13:16

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定,購買方應(yīng)暫依《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 由于 8 月增值稅未申報,若現(xiàn)在確認供應(yīng)商發(fā)起的紅字確認單,進項稅額應(yīng)從 9 月的進項稅額中轉(zhuǎn)出,而不是 8 月。即應(yīng)在確認紅字確認單的當月所屬的申報期內(nèi)進行進項稅額轉(zhuǎn)出申報。

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根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定,購買方應(yīng)暫依《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 由于 8 月增值稅未申報,若現(xiàn)在確認供應(yīng)商發(fā)起的紅字確認單,進項稅額應(yīng)從 9 月的進項稅額中轉(zhuǎn)出,而不是 8 月。即應(yīng)在確認紅字確認單的當月所屬的申報期內(nèi)進行進項稅額轉(zhuǎn)出申報。
2025-09-09
你好,紅字確認單是9月份的,在9月份進項轉(zhuǎn)出,10月份申報的時候轉(zhuǎn)出。
2024-09-10
你好;? ? ?你先開紅字信息表; 做進項稅轉(zhuǎn)出分錄。 然后收到紅字發(fā)票做紅沖分錄即可? ?; 收到 正確發(fā)票在去做正確分錄即可? ?
2022-11-07
你好,如果要抵扣這些未認證的進項稅額,就要先勾選認證
2020-09-12
發(fā)票日期是九月份之前,沒有報稅可以抵扣八月份的
2019-08-30
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