根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》規(guī)定,購買方應(yīng)暫依《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出。 由于 8 月增值稅未申報,若現(xiàn)在確認供應(yīng)商發(fā)起的紅字確認單,進項稅額應(yīng)從 9 月的進項稅額中轉(zhuǎn)出,而不是 8 月。即應(yīng)在確認紅字確認單的當月所屬的申報期內(nèi)進行進項稅額轉(zhuǎn)出申報。
我現(xiàn)在正在報8月份的增值稅,請問我是先報稅還是現(xiàn)在發(fā)票平臺上認證8月份未認證的進項稅?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字。現(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍字)?
老師,在7月所屬期做出口進項抵內(nèi)銷銷項了,后來我們跟供應(yīng)商溝通:在9月給我們開了紅字,并且重新開了藍字?,F(xiàn)在有幾個問題:1、收入可以在8月所屬期入賬嗎?(收入入賬時間影響出口退稅嗎?)2、這個紅字進項轉(zhuǎn)出要在9月份才能做是嗎?3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎(供應(yīng)商9月開的藍字)?
供應(yīng)商發(fā)票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經(jīng)認證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認證的進項是不是就不用轉(zhuǎn)出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認了,再轉(zhuǎn)出8月已認證的進項稅額,這樣可以嗎
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?