你好1.? ? 你們是? 生產(chǎn)制造業(yè) 是要求要計(jì)提的; 需要計(jì)提哈? ?;稅務(wù)上沒有具體規(guī)定; 你可以 補(bǔ)計(jì)提的??
老師好,我們公司剛成立,集團(tuán)(大股東)要求將新公司成立之前代為采購的固定資產(chǎn) 和 代付的 咨詢服務(wù)費(fèi)(法律咨詢、技術(shù)咨詢等)、辦公室租金、辦公室裝修費(fèi)用等費(fèi)用,做預(yù)提費(fèi)用,入新公司的賬,體現(xiàn)在新公司報(bào)表上,集團(tuán)要將這部分預(yù)提費(fèi)用合并入今年集團(tuán)的合并報(bào)表中。(估計(jì)是想抵扣所得稅,所以才要求 費(fèi)用做預(yù)提入新公司今年的賬)這種情況下,由于新公司剛成立,我們還沒有做好稅務(wù)登記,如果稅務(wù)登記在2021年1月才做好,那么1月需要做納稅申報(bào)嗎? 問題是集團(tuán)都要將這部分費(fèi)用并入2020合并報(bào)表了,抵扣2020 企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額了,如果我們公司作為這部分費(fèi)用的預(yù)提一方,不在1月份申報(bào)2020年12月的所得稅稅,是不是不合適?
老師,我們是建安項(xiàng)目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時(shí)候開的是建筑服務(wù)*護(hù)欄制作安裝,我們總公司會(huì)計(jì)說不能開成制作,就開成安裝,因?yàn)橹谱饕J(rèn)定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計(jì)稅的,但對(duì)方供應(yīng)商單位不同意,他們說當(dāng)時(shí)也是咨詢了稅務(wù)局這樣開是可以的只要他們做賬的時(shí)候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現(xiàn)出了人工這塊,就體現(xiàn)不出他們材料這塊,我現(xiàn)在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應(yīng)商這邊說不行
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師,你好,我公司昨天安全公司檢查 說要讓我們提安全費(fèi)用,我現(xiàn)在能提嗎?我們是做電力變壓器生產(chǎn)和安裝的,現(xiàn)在我能返回今天1月份開始重新改賬計(jì)提嗎?對(duì)稅務(wù)這邊 可以這樣操作不?
老師您好,我們公司是房地產(chǎn)公司,我們有兩棟辦公樓,公用一個(gè)變壓器,現(xiàn)在把1號(hào)辦公樓整體全出租給甲公司了,但是電力局只能給我們公司開專票,甲公司非得要票,像這種情況怎么處理?我們用的是電費(fèi)分割單,但是甲公司交來的款,我們還要應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,我們這還有這樣操作的,電力局給我們公司開票,我們公司再給甲方開票的。這樣可以嗎?這樣雙方就都可以抵扣了,但是我不知道到這樣合規(guī)嗎?我們的經(jīng)營范圍里沒有電的經(jīng)營范圍啊
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
我可以去1月份重新計(jì)提嗎?1.2季度所得稅都已經(jīng)申報(bào)了
你好; 不建議的; 你這樣會(huì)改申報(bào)表 和季報(bào)報(bào)表這些的 ;很麻煩的; 你22.8月補(bǔ)計(jì)提嘛? ?
好的,7月計(jì)提也可以嘛,這樣計(jì)提感覺一下子就計(jì)提好多
你好1. 是的。? 可以的;只是摘要 列清楚哈? ?
好的謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??