同學(xué)你好 是含稅的
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬元。6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬元。8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說明理由。4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說明理由。5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購置稅及進(jìn)項(xiàng)稅額。6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳納的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。7計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù),2021年8月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)小客車1輛,既用于職工班車又用于日常經(jīng)營活動(dòng),取得稅控機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的稅額為24000元。(2)購進(jìn)職工食堂用貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為8000元。(3)購進(jìn)生產(chǎn)用化妝品包裝盒一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4000元。由于管理不善,該批化妝品包裝盒泡水報(bào)廢。(4)支付倉庫租金取得增值稅專用發(fā)票注明稅額5000元。(5)銷售成套高檔化妝品一批,取得含增值稅價(jià)款1100000元,同時(shí)收取包裝物押金2200元。(6)委托乙公司加工生產(chǎn)100套新研發(fā)高檔化妝品,材料成本和加工費(fèi)共計(jì)5000元/套。(7)進(jìn)口國外設(shè)備一批,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格100000元。已知:高檔化妝品消費(fèi)稅率10%,成本利潤率10%;銷售貨物的增值稅稅率為13%,進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率13%。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。1.甲公司下列增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中,準(zhǔn)予抵扣的是()。A.購進(jìn)小客車的進(jìn)項(xiàng)稅額24000元B.購進(jìn)職工食堂用貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額8000元C.購進(jìn)生
老師,情人節(jié)快樂!統(tǒng)計(jì)直報(bào)平臺(tái)問題:1、關(guān)于能源購進(jìn)、消費(fèi)、與庫存這張報(bào)表中的購進(jìn)金額是含稅還是不含稅呢? 2、關(guān)于電力這一項(xiàng)購進(jìn)量指的是發(fā)票上的數(shù)據(jù)嗎?
1.某食品加工企業(yè)是增值稅—般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入食品加工添加劑一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅款1_300元(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批大麥由于管理不藏丟失,賬面成本5406元;(3)從農(nóng)民手中收購大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開具的貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購買生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款已付;(5)銷售水果,取得含稅收入67800元;銷售果醬,取得含稅收入70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;(7)轉(zhuǎn)讓2008年購入的已使用過的生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),該設(shè)備原值100為萬元,扣除折舊的賬面凈值為90萬元,按照市場價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收入70萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納稅金的合計(jì)數(shù)為()元;(2)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
1.某食品加工企業(yè)是增值稅—般納稅人,2020年7月末留抵稅額5000元,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入食品加工添加劑一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅稅款1_300元(2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購的一批大麥由于管理不藏丟失,賬面成本5406元;(3)從農(nóng)民手中收購大豆一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購憑證上注明收購款15000元,另支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)254.55元,取得運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)開具的貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票;(4)從小規(guī)模納稅人處購買生產(chǎn)模具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,價(jià)款30000元,增值稅稅款900元,款已付;(5)銷售水果,取得含稅收入67800元;銷售果醬,取得含稅收入70200元;(6)進(jìn)口食品加工機(jī)一臺(tái),關(guān)稅完稅價(jià)格20000元,關(guān)稅稅率6%;(7)轉(zhuǎn)讓2008年購入的已使用過的生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),該設(shè)備原值100為萬元,扣除折舊的賬面凈值為90萬元,按照市場價(jià)轉(zhuǎn)讓取得含稅收入70萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納稅金的合計(jì)數(shù)為()元;(2)當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝