您好,可以直接對外銷售,
老師好!我現(xiàn)在準備接一家餐飲業(yè)的賬,這家餐飲已經(jīng)開業(yè)了十多年,今年被我現(xiàn)在的老板收購了,之前的賬一直都有會計在做,之前會計要辭職不做了、我要去接手,這賬要怎么處理,是接著他們的老賬做,還是重新做一套要怎么處理這種情況,麻煩老師講的詳細些,謝謝!
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個對外營業(yè)的餐廳,這個餐廳老板說要獨立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個餐廳如果當做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計入管理費用呢?像水電燃氣費計入管理費用還是銷售費用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點不一樣,因為我們不是正經(jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
老師好,我想問一下一個老板開了兩個店,一個新店一個老店,是餐飲行業(yè),新店酒水飲料采取數(shù)量金額核算,因經(jīng)營不善,11月底倒閉了,當時也沒有盤點庫存,那么新店月底酒水飲料賬務(wù)上成本應(yīng)該怎樣核算?倒閉后,酒水飲料庫存都搬到老店了,老店這邊應(yīng)該怎樣入賬?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因為經(jīng)營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
我們是餐飲公司,因為經(jīng)營不善,倒閉了,還有一些存貨,調(diào)料之類的,這種怎么做賬務(wù)處理?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
營業(yè)外收入是嗎?如果是分給公司員工了呢?
你好,你還欠職工們工資嗎?
不欠,就是福利發(fā)給員工
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
我們是小規(guī)模納稅人
這樣的話不涉及進項稅轉(zhuǎn)出可以這樣處理
怎么處理比較好呀
您好,正常的是對外銷售確認其他業(yè)務(wù)收入