國際代理服務(wù)選擇零稅率的。
關(guān)于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應(yīng)商B 采購 一項(xiàng) 服務(wù)(比如 造型設(shè)計(jì),包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價(jià)款總額 就包含 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。假如 這項(xiàng)服務(wù) 不含稅價(jià)100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項(xiàng)服務(wù)(造型設(shè)計(jì),技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷項(xiàng)稅 又會(huì) 退 之前A向B采購這項(xiàng)服務(wù)時(shí) 產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅? 那么 此時(shí)這筆 出口 交易,銷項(xiàng)稅=0,進(jìn)項(xiàng)稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項(xiàng)又退進(jìn)項(xiàng)?我的理解是否正確?整個(gè)計(jì)算是否正確?
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報(bào)利潤表時(shí),營業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊)
老師,你好! 我們目前屬于小規(guī)模,在微信售賣醫(yī)療類的產(chǎn)品,大部分供應(yīng)商能提供的發(fā)票是醫(yī)療類免稅率的。 你看用什么樣的做帳方式?就是做成代收代付的業(yè)務(wù)模式做帳。 我們目前和供應(yīng)商簽的合同,就是一般的代理合同。是不是可以直接和客戶也就是我們的會(huì)員做個(gè)代采購的協(xié)議呢?就是我們代收了客戶的錢,但是這個(gè)錢會(huì)付給供應(yīng)商,同時(shí)我們平臺(tái)收取一個(gè)的服務(wù)費(fèi)。這個(gè)協(xié)議在客戶第一次注冊時(shí)就簽屬。這樣是否可以? 協(xié)議應(yīng)該怎么編寫。
老師,請問國際代理運(yùn)輸服務(wù)填寫給客戶,供應(yīng)商新增表時(shí),稅率應(yīng)該寫0%還是免稅呢
老師您好,有個(gè)問題想請教下,我們和客戶簽的是貨運(yùn)代理合同,開給客戶的發(fā)票是6%的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)專票;同時(shí)我們和供應(yīng)商簽的是貨物運(yùn)輸合同,對方開給我們的是9%的運(yùn)輸專票,那這部分9%的專票可以抵扣嗎?每個(gè)老師都說法不一 有沒有專業(yè)的稅法老師解答一下,十分感謝??!
老師,幫我看一下44題題目給了利潤總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)