你好;? ? 你的累計(jì)金額; 21年全年的? ?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
應(yīng)交增值稅(本年合計(jì)),小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅等于應(yīng)納稅額合計(jì),是實(shí)際繳納的稅金嗎,經(jīng)濟(jì)普查
老師好,普查表的 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)是 2023年已經(jīng)繳納的增值稅嘛
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
老師,債務(wù)重組里面如果有金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)一起抵債,對(duì)于債務(wù)人而言,是用債務(wù)賬面價(jià)值減去抵債資產(chǎn)賬面價(jià),差額計(jì)入其他收益,那其他權(quán)益工具的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)留存收益,其他債權(quán)投資的小尾巴結(jié)轉(zhuǎn)投資收益?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)告中對(duì)方公司注冊(cè)地不在我們建筑服務(wù)的地方,這種情況開(kāi)票是可以的吧
老師,我之前去一個(gè)地方上班,是個(gè)文案工作,我還挺喜歡的。但就上了一天班,一個(gè)記賬公司聯(lián)系我,我就去了記賬公司,現(xiàn)在我還想回那個(gè)文員那上班,我跟他微信聯(lián)系了,他一直不回復(fù),我特后悔當(dāng)初去記賬公司。我看他在Boss上招聘了,我好想去
老師,當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳,說(shuō)股東的車不允許租賃給企業(yè),以防止股東變相分紅,這個(gè)說(shuō)法有么?
老師,我們?cè)?024年12月收到柴油發(fā)票50萬(wàn),現(xiàn)在業(yè)務(wù)供應(yīng)不了了,發(fā)票需要紅沖掉,但是我已經(jīng)在當(dāng)月把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,現(xiàn)在紅沖了,我要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)吧,那我24年的成本怎么辦
老師,為啥企業(yè)既要財(cái)務(wù)軟件做外賬,也要購(gòu)買進(jìn)銷存軟件呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅報(bào)告對(duì)方公司不是跨區(qū)那邊的公司,可以?
合同負(fù)債和預(yù)收賬款區(qū)別?
餐飲業(yè)購(gòu)入一臺(tái)制冰機(jī)8200元,可以一次性入費(fèi)用嗎?
個(gè)人代開(kāi)2000元咨詢服務(wù)普票,需要扣個(gè)稅嗎
其實(shí)就是銷項(xiàng)稅額的全年累計(jì)金額吧?
你好; 你是一般納稅人的話; 看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
就是一般納稅人
? 那就是按我說(shuō)的? ??看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
老師,這倆圖片看哪個(gè)?
看你 21年的; 你們? 不是報(bào)21年的數(shù)據(jù)嗎? ?
需要2022年1-6月
應(yīng)付職工薪酬也是看借方累計(jì)金額吧?
?你好 ;? ? ?是的;? ?看你們借方金額累計(jì)金額 ; 如果你有多繳納的增值稅或者留底進(jìn)項(xiàng)稅 給結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的;? ?你就看未交增值稅貸方金額來(lái)寫(xiě); 等下怕有差異? ?
老師,我問(wèn)應(yīng)付職工薪酬
?你好;? 應(yīng)付職工薪酬 看你貸方計(jì)提金額 ; 因?yàn)榭紤]到比如有的企業(yè)沒(méi)有及時(shí)發(fā)工資 或者跨月發(fā)工資;? ? ?如果看借方怕有差異的; 所以看你貸方計(jì)提金額來(lái)寫(xiě)? ?